久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)預(yù)收賬款的會計分錄
分享
劉艷紅老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 8.49w
引用 @ 初級高效領(lǐng)證1期小魚兒 發(fā)表的提問:
老師,收到訂金,如果不設(shè)預(yù)收賬款,通過應(yīng)收賬款科目,會計分錄:借:銀行存款,貨:應(yīng)收賬款?對不對?
同學(xué),您好,是可以的。
76樓
2022-11-22 12:49:00
全部回復(fù)
張蓉老師
職稱:中級
4.98
解題: 0.42w
引用 @ 不忘初心 發(fā)表的提問:
提前收到貨款,發(fā)票未開給客戶的時候,會計分錄可以做,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款嗎,正常情況下是貸:預(yù)收賬款
您好,如果沒有預(yù)收科目可以這樣做。
77樓
2022-11-22 13:12:13
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 若如初戀 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款的區(qū)別。預(yù)收賬款的借方調(diào)到應(yīng)收賬款,分錄怎么做,
你好,應(yīng)收賬款是貨物銷售了,款項沒有收到用應(yīng)收,是資產(chǎn)科目 預(yù)收賬款是沒有銷售,提前收款,計入預(yù)收,是負(fù)債科目 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款
78樓
2022-11-22 13:24:59
全部回復(fù)
若如初戀:回復(fù)鄒老師 預(yù)收賬款在借方說明什么,貸方說明什么
2022-11-22 13:49:46
鄒老師:回復(fù)若如初戀你好,借方說明有少收了,表示應(yīng)收 借方表示多收了,表示預(yù)收
2022-11-22 14:17:55
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 激情的金針菇 發(fā)表的提問:
甲企業(yè)2016年未應(yīng)收款項的余額為500 000 元,評估減值金額為15000元; 2017年年末應(yīng)收 款項的余額為600000元,評估減值金額為18000 元;2018年4月應(yīng)收乙企業(yè)的貨款確認(rèn)為壞賬損 失20000元, 2018年年末應(yīng)收款項的余額為550 000元,預(yù)計壞賬比例為3%,2019年5月,上年 己確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款又收回15000,2019年 未應(yīng)收款項的余額為 700 000元,預(yù)計未來現(xiàn)金 流量現(xiàn)值為679000。要求:做有關(guān)會計分錄。
您好 借:信用減值損失 15000 貸:壞賬準(zhǔn)備 15000 借:信用減值損失 3000 貸:壞賬準(zhǔn)備 3000 借:壞賬準(zhǔn)備 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用減值損失 18500 貸:壞賬準(zhǔn)備 18500 借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:壞賬準(zhǔn)備 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:壞賬準(zhǔn)備 10500 貸:信用減值損失 10500
79樓
2022-11-23 08:37:37
全部回復(fù)
激情的金針菇:回復(fù)bamboo老師 老師,為什么6000不是減18500
2022-11-23 09:06:26
bamboo老師:回復(fù)激情的金針菇18500是當(dāng)期需要計提的 不是上年的余額
2022-11-23 09:27:57
星河老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 呆萌的口紅 發(fā)表的提問:
如果預(yù)收賬款不足全部的貨款,最終收到對方支付的剩余款項時怎么做會計分錄?
先沖預(yù)收款,剩余收款部分入銀行存款。
80樓
2022-11-23 09:04:42
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 圓寶寶 發(fā)表的提問:
公司是銷售汽車的,公司借款20000元給客戶,期限兩個月歸還。有借條,客戶跟公司做有借款合同但是在車價上暫少收2萬這個會計分錄如何處理?借:其它應(yīng)收款貸:應(yīng)收賬款這個分錄對嗎?
你好,是做這個分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)收賬款
81樓
2022-11-23 09:22:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ l-my 發(fā)表的提問:
請問老師我公司大部分都是預(yù)收款,而我現(xiàn)在有筆應(yīng)收款,我可以做會計分錄做成預(yù)收賬款借方嗎?這樣我就可以不使用應(yīng)收賬款這個會計分錄
你好,有筆應(yīng)收款,應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)收賬款科目借方核算,而不是通過預(yù)收賬款借方核算的?
82樓
2022-11-23 09:47:36
全部回復(fù)
l-my:回復(fù)鄒老師 應(yīng)收,預(yù)收、應(yīng)付,預(yù)付,不是可以使用兩個就可以嗎?分別以借方,貸方來區(qū)分 要是四個都用的話是比較亂的,會計課程里也講過的呀?
2022-11-23 10:06:27
l-my:回復(fù)鄒老師 怎么又說必須要用四個。
2022-11-23 10:22:01
l-my:回復(fù)鄒老師 那到底是哪樣?有點亂亂的
2022-11-23 10:35:08
鄒老師:回復(fù)l-my你好 同時使用四個也不一定會比較亂,知道哪個科目的借貸方分別表示什么意思就不會亂的 如果是針對同一個客戶或者供應(yīng)商,那應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款最好就只設(shè)置一個科目核算,而不是同時使用。
2022-11-23 10:56:58
l-my:回復(fù)鄒老師 好的,明白了,如果同時為一個客戶就設(shè)置一個就行對吧!
2022-11-23 11:17:51
鄒老師:回復(fù)l-my你好,是的,是這樣的
2022-11-23 11:36:25
l-my:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝
2022-11-23 12:01:43
鄒老師:回復(fù)l-my不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-23 12:30:16
言巖老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 蘇蘇 發(fā)表的提問:
往來賬調(diào)賬是做紅沖還是相反的分錄,18年年底將預(yù)收款項合并入應(yīng)收賬款科目,再19年1月份,要轉(zhuǎn)會預(yù)收賬款科目,怎么做分錄
你好??梢宰鱿喾捶咒浀?。18年底 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款。
83樓
2022-11-23 10:14:59
全部回復(fù)
蘇蘇:回復(fù)言巖老師 19年1月做相反分錄是吧,謝謝老師
2022-11-23 10:35:50
言巖老師:回復(fù)蘇蘇你好。是的,再做相反的分錄的。
2022-11-23 10:54:47
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 要減肥的香氛 發(fā)表的提問:
三月買方向我們公司付了一筆貨款計入預(yù)收賬款,同年4月我們發(fā)貨給對方并且驗收入庫,本公司做賬務(wù)處理貸方記應(yīng)收賬款,現(xiàn)將貨款掛入買方應(yīng)收款該怎么做會計分錄
你好 預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款對沖?
84樓
2022-11-24 09:26:54
全部回復(fù)
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 發(fā)表的提問:
如果我們有一筆業(yè)務(wù)是關(guān)于預(yù)付款和尾款的,這個會計分錄是怎么做?在做18年期初的時候,如果18年還有尾款要收,貨在17年底的時候也沒有發(fā)貨,那在預(yù)收賬款的期初里面是不是要做全額?
預(yù)收賬款的期初是實際收到的款項,不是全額。
85樓
2022-11-24 09:38:38
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王女子 發(fā)表的提問:
預(yù)收客戶一筆定金,但是這筆定金在老板私人賬戶里,借應(yīng)收賬款——老板,貸預(yù)收賬款——客戶,這樣做會計分錄可以嗎?
借其他應(yīng)收款-老板 貸預(yù)收賬款 客戶
86樓
2022-11-24 09:46:31
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 興奮的銀耳湯 發(fā)表的提問:
轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款的會計分錄怎么寫啊
你好! 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
87樓
2022-11-24 09:56:39
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 閃閃的火龍果 發(fā)表的提問:
收到其他公司轉(zhuǎn)賬到銀行一筆錢,上期記入預(yù)收賬款了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,會計分錄應(yīng)該怎么做
同學(xué) 您好 借:預(yù)收賬款——某某 貸:其他應(yīng)付款 ——某某
88樓
2022-11-24 10:06:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ luciaying 發(fā)表的提問:
會計分錄能寫:借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費 嗎
你好,是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
89樓
2022-11-25 09:30:42
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ SvipC蘇紅雁 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在預(yù)收款沒到會計這里。能這樣子做分錄嗎?借:其他應(yīng)收款。貸:預(yù)收賬款
你好 是錢沒到吧
90樓
2022-11-25 09:35:47
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×