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固定資產(chǎn)報廢轉(zhuǎn)入清理會計分錄
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報廢會計分錄怎么做?
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入 貸:固定資產(chǎn)清理 實務(wù)中這個是 改為其他業(yè)務(wù)收入,和所得稅收入一致,不一樣稅局要求改的一致 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 ? ?貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) ? ?
46樓
2022-11-10 14:29:50
全部回復(fù)
趙英老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 小橋 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位工會賬套,固定資產(chǎn)報廢處理的會計分錄?
固定資產(chǎn)報廢轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目進行,清理期間發(fā)生的費用,取得的收入全部歸集到固定資產(chǎn)清理,手續(xù)完結(jié)后結(jié)轉(zhuǎn)出此科目借方或貸方余額,分別計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入。
47樓
2022-11-10 14:51:59
全部回復(fù)
小橋:回復(fù)趙英老師 老師,我是工會會計
2022-11-10 15:34:54
趙英老師:回復(fù)小橋處理方式一致的。
2022-11-10 16:01:23
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理會計分錄
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 借;營業(yè)外收支 貸 ;固定資產(chǎn)清理
48樓
2022-11-11 13:30:04
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 辣椒仔 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理的會計分錄 借固定資產(chǎn)清理。 借 累計折舊。 貸固定資產(chǎn)。 殘值 收到 借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。有殘值的情況下 如何結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)清理
你好,清理結(jié)轉(zhuǎn)的 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 或者相反分錄
49樓
2022-11-11 13:59:46
全部回復(fù)
辣椒仔:回復(fù)趙海龍老師 那有殘值 借現(xiàn)金 100貸固定資產(chǎn)清理 100 借固定資產(chǎn)清理200 借 累計折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 求 固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2022-11-11 14:13:58
辣椒仔:回復(fù)趙海龍老師 那有殘值 借現(xiàn)金 100貸固定資產(chǎn)清理 100 借固定資產(chǎn)清理30O 借 累計折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 求 固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2022-11-11 14:33:22
趙海龍老師:回復(fù)辣椒仔那有殘值 借現(xiàn)金 100貸固定資產(chǎn)清理 100 借固定資產(chǎn)清理30O 借 累計折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 求 固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 以這個為例 借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益200
2022-11-11 15:01:23
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問:
報廢固定資產(chǎn)會計分錄怎么做
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
50樓
2022-11-11 14:21:18
全部回復(fù)
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ Songwei 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報廢怎么做會計分錄
企業(yè)報廢固定資產(chǎn)或發(fā)生固定資產(chǎn)毀損,應(yīng)當(dāng)將處置收入扣除賬面價值和相關(guān)稅費后的金額計入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)的賬面價值是固定資產(chǎn)成本扣減累計折舊和累計減值準(zhǔn)備后的金額。固定資產(chǎn)處置一般通過“固定資產(chǎn)清理”科目進行核算。具體的會計分錄如下: 1、固定資產(chǎn)報廢時,首先進入固定資產(chǎn)清理科目。 借:固定資產(chǎn)清理; 借:累計折舊; 貸:固定資產(chǎn)(原值)。 2、清理過程中發(fā)生的費用以及應(yīng)交的稅金。 借:固定資產(chǎn)清理; 貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交營業(yè)稅; 貸:銀行存款或現(xiàn)金。 3、清理收回收入。 借:銀行存款; 貸:固定資產(chǎn)清理。 4、固定資產(chǎn)清理后的凈損失。 借:營業(yè)外支出一處置固定資產(chǎn)凈損失; 貸:固定資產(chǎn)清理。 5、固定資產(chǎn)清理后的凈收入。 借:固定資產(chǎn)清理; 貸:營業(yè)外收入一處置固定資產(chǎn)凈收益。
51樓
2022-11-11 14:36:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 激昂的唇膏 發(fā)表的提問:
老師,報廢的固定資產(chǎn)9月份賣了,忘記轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,怎么辦
你好,現(xiàn)在做就可以了
52樓
2022-11-13 14:01:25
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 唐宋元明清 發(fā)表的提問:
老師,上個月賣了報廢的固定資產(chǎn),忘記轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,怎么辦
你這個月補結(jié)轉(zhuǎn)就可以
53樓
2022-11-13 14:14:26
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 欣悅 發(fā)表的提問:
老師 下面的科目余額表固定清產(chǎn)報廢清理對應(yīng)的會計分錄正確嗎?
同學(xué)您好,對的,是可以的
54樓
2022-11-13 14:24:06
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 癡情的蜜蜂 發(fā)表的提問:
政府會計制度固定資產(chǎn)報廢會計分錄
你好! 借:資產(chǎn)處置費用 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
55樓
2022-11-13 14:47:31
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 假寶玉 發(fā)表的提問:
老師,下邊這個分錄對不對? 固定資產(chǎn)毀損報廢的時候 借:固定資產(chǎn)清理7000 貸:累計折舊3000 固定資產(chǎn)10000 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 借:資產(chǎn)處置損益2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000
你好,毀損報廢的凈損失是計入營業(yè)外支出,不計入資產(chǎn)處置損益的。
56樓
2022-11-13 15:14:59
全部回復(fù)
假寶玉:回復(fù)立紅老師 好的老師
2022-11-13 15:34:38
假寶玉:回復(fù)立紅老師 1,2020年5月10日,A公司發(fā)放4月員工工資,其中需要代扣代繳的個人承擔(dān)的社保/公積金為:管理部門人員3000元,銷售部門人員5000元,個人所得稅銷售部門人員需要承擔(dān):300元 。請編制A公司記賬憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-管理部門員工工資30000 ????應(yīng)付職工薪酬-銷售部門員工工資50000 貸:銀行存款71700 ????其他應(yīng)收款-管理部門社保3000 ??????????????-銷售部門社保5000 ????應(yīng)交稅費-個人所得稅-銷售部門300 老師,上邊這個分錄,貸方的社保為什么要用“其他應(yīng)收款”
2022-11-13 16:02:43
立紅老師:回復(fù)假寶玉你好,這個是發(fā)工資時扣個人負擔(dān)的社保費,原來交社保的時候 是計入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)工資時扣下沖減其他應(yīng)收款。
2022-11-13 16:17:27
假寶玉:回復(fù)立紅老師 怎么沖減呢?
2022-11-13 16:46:01
假寶玉:回復(fù)立紅老師 貸方有其他應(yīng)收款,沖減的時候怎么沖減?您能寫一下分錄嗎
2022-11-13 17:07:26
立紅老師:回復(fù)假寶玉你好, 上交社保時 借,其他應(yīng)收款一個人社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款一個人社保
2022-11-13 17:31:11
假寶玉:回復(fù)立紅老師 這個其他應(yīng)收款其實只是代收是吧?發(fā)工資的時候代收社保,后邊再上交給社保局?
2022-11-13 17:50:12
立紅老師:回復(fù)假寶玉你好,這個其他應(yīng)收款其實只是代收是吧?發(fā)工資的時候代收社保,后邊再上交給社保局?——是的,
2022-11-13 18:00:46
假寶玉:回復(fù)立紅老師 老師,我上邊問的那個資產(chǎn)處置損益的分錄,能不能給我寫一下正確分錄?謝謝了
2022-11-13 18:11:59
立紅老師:回復(fù)假寶玉你好, 固定資產(chǎn)毀損報廢的時候 借:固定資產(chǎn)清理7000 貸:累計折舊3000 固定資產(chǎn)10000 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 借:營業(yè)外支出2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000
2022-11-13 18:40:49
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理之后抵貨款友買入固定資產(chǎn),會計分錄怎么處理?
你好? ?抵貨款友買入固定資產(chǎn) 這個具體描述下業(yè)務(wù)。? 不然不好判斷科目? ?
57樓
2022-11-14 12:40:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 欣欣 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理,會計分錄
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
58樓
2022-11-14 13:07:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理會計分錄
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
59樓
2022-11-14 13:24:36
全部回復(fù)
鑫鑫老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.02w
引用 @ 破斧沉舟 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理會計分錄
會計學(xué)堂?>?專業(yè)問答?>?問題詳情 固定資產(chǎn)清理會計分錄是什么 來源:會計學(xué)堂實務(wù)?2019/12/26?11157人查看 ?精選回答 ?免費咨詢老師 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置收益?, 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄
60樓
2022-11-14 13:51:58
全部回復(fù)
破斧沉舟:回復(fù)鑫鑫老師 取得清理收入時還要繳納城建稅和教育費附加,怎么做分錄
2022-11-14 14:13:19

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