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固定資產(chǎn)報(bào)廢轉(zhuǎn)入清理會(huì)計(jì)分錄
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立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 巴黎盛開的雨季 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問一臺(tái)固定資產(chǎn)報(bào)廢了,當(dāng)廢鐵也賣不了,直接丟棄的分錄是借 固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸 固定資產(chǎn)。借 營業(yè)外支出,貸 固定資產(chǎn)清理。是這樣做分錄嗎
同學(xué)你好,分錄是對(duì)的;
16樓
2022-11-02 05:40:53
全部回復(fù)
月月老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 小橋 發(fā)表的提問:
工會(huì)會(huì)計(jì),報(bào)廢固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄?購買固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄?
你好,是一般納稅人嗎,報(bào)廢固定資產(chǎn)要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理。
17樓
2022-11-02 06:56:07
全部回復(fù)
小橋:回復(fù)月月老師 工會(huì)賬套,工會(huì)會(huì)計(jì)
2022-11-02 07:24:43
小橋:回復(fù)月月老師 像事業(yè)單位會(huì)計(jì)
2022-11-02 07:49:36
月月老師:回復(fù)小橋你好,工會(huì)購買固定資產(chǎn) 借:職工活動(dòng)費(fèi)3000 貸:銀行存款3000 借:固定資產(chǎn)3000 貸:固定基金3000
2022-11-02 08:09:01
小橋:回復(fù)月月老師 老師,麻煩問下報(bào)廢怎么處理?
2022-11-02 08:37:21
月月老師:回復(fù)小橋你好, 借:固定基金 貸:固定資產(chǎn)
2022-11-02 08:57:23
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ baby^靈-開始接單了 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)清理需要交稅嗎 直接會(huì)計(jì)上報(bào)廢做分錄就可以嗎
你好,需要繳納相應(yīng)稅款,會(huì)計(jì)處理分錄是 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;資產(chǎn)處置損益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
18樓
2022-11-02 07:59:50
全部回復(fù)
baby^靈-開始接單了:回復(fù)鄒老師 增值稅依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)來交 固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊金額一樣 固定資產(chǎn)清理為零了 如何交增值稅
2022-11-02 08:27:14
鄒老師:回復(fù)baby^靈-開始接單了你好,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊金額一樣, 固定資產(chǎn)清理為零了,如果沒有處置價(jià)款,那就不需要繳納增值稅的
2022-11-02 08:52:31
baby^靈-開始接單了:回復(fù)鄒老師 我們每個(gè)固定資產(chǎn)折舊后的都沒有金額了 會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
2022-11-02 09:07:51
鄒老師:回復(fù)baby^靈-開始接單了你好,如果實(shí)際情況確實(shí)是 折舊后的都沒有金額了,這樣是沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
2022-11-02 09:32:53
李老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄
先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理再轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
19樓
2022-11-02 09:07:50
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 奮斗的小蝴蝶 發(fā)表的提問:
老師好,我想問一下,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)中固定資產(chǎn)報(bào)廢和清理,清理收入和支出的會(huì)計(jì)分錄。
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸:資產(chǎn)處理費(fèi)用 支出相反分錄
20樓
2022-11-02 10:27:59
全部回復(fù)
季老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 晏紫 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報(bào)廢和出售 是否都先轉(zhuǎn)清理 ?盤虧則是先轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益 不轉(zhuǎn)清理 報(bào)廢清理之后 借 營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 差額記入資產(chǎn)處置損益 如果是出售 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 先轉(zhuǎn)清理 之后 借:銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 差額記入資產(chǎn)處置損益 以上理解是否有誤 請(qǐng)指正并寫出正確分錄 謝謝
通過固定資產(chǎn)清理核算,差額計(jì)入營業(yè)外收支科目。分錄是沒問題的。借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
21樓
2022-11-02 15:27:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄
借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 期末將余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
22樓
2022-11-02 15:56:47
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)的評(píng)估費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)清理嗎?
固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)的評(píng)估費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)清理
23樓
2022-11-02 16:14:59
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ 風(fēng)趣的咖啡豆 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,這個(gè)是 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理
24樓
2022-11-03 14:45:14
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 潔凈的未來 發(fā)表的提問:
乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,已提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20 000元,增值稅額為2600元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。對(duì)處置固定資產(chǎn)的下列業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 1.將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí); 2.收回殘料變價(jià)收入時(shí); 3.支付清理費(fèi)用時(shí); 4.結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失。 會(huì)計(jì)分錄
您好 借:固定資產(chǎn)清理 50000 借:累計(jì)折舊 450000 貸:固定資產(chǎn) 500000 借:銀行存款 22600 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2600 借:固定資產(chǎn)清理 3500 貸:銀行存款 3500 借:資產(chǎn)處置損益 50000-20000%2B3500=33500 貸:固定資產(chǎn)清理33500
25樓
2022-11-03 15:14:07
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 小小 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)正常報(bào)廢清理,當(dāng)成廢品扔了,沒有殘料收入,該依據(jù)什么憑證入賬?會(huì)計(jì)分錄如何寫?
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
26樓
2022-11-03 15:28:15
全部回復(fù)
小?。?/span>回復(fù)郭老師 只寫一個(gè)分錄就行了嗎?原始憑證需要附些什么?
2022-11-03 15:54:02
小?。?/span>回復(fù)郭老師 我主要是想知道,準(zhǔn)備些啥資料附在憑證后面。
2022-11-03 16:14:00
郭老師:回復(fù)小小哦,上面是兩個(gè)分錄的你們的報(bào)廢證明。
2022-11-03 16:42:52
小?。?/span>回復(fù)郭老師 報(bào)廢證明是企業(yè)自己出的嗎?是不是使用部門出個(gè)證明,總經(jīng)理簽字就可以了呢?
2022-11-03 17:09:28
郭老師:回復(fù)小小報(bào)廢證明這個(gè)車的應(yīng)該是車管所。
2022-11-03 17:38:35
小小:回復(fù)郭老師 不是車,是機(jī)器設(shè)備類的
2022-11-03 17:53:34
郭老師:回復(fù)小小單位自己出證明就可以的。
2022-11-03 18:11:43
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 野性的背包 發(fā)表的提問:
轉(zhuǎn)接固定資產(chǎn)清理賬戶的會(huì)計(jì)分錄
您好 請(qǐng)問是固定資產(chǎn)清理么
27樓
2022-11-03 15:40:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 危機(jī)的橘子 發(fā)表的提問:
我公司計(jì)提了部分待報(bào)廢固定資產(chǎn)減值,資產(chǎn)正常計(jì)提折舊;現(xiàn)在待報(bào)廢這些資產(chǎn)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,那以前提的減值能不能轉(zhuǎn)回?
你好,固定資產(chǎn)計(jì)提 減值準(zhǔn)備是不可以轉(zhuǎn)回的
28樓
2022-11-03 15:51:59
全部回復(fù)
危機(jī)的橘子:回復(fù)鄒老師 我是待報(bào)廢的資產(chǎn)的凈值全部計(jì)提了減值。但是后面又一直在提折舊,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)清理后原先計(jì)提的減值比現(xiàn)在的凈值多了,怎么處理 ?
2022-11-03 16:11:39
鄒老師:回復(fù)危機(jī)的橘子你好,是之前計(jì)提 的減值準(zhǔn)備金額有錯(cuò)誤?
2022-11-03 16:38:20
辜老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報(bào)廢,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)清理對(duì)吧
先是 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
29樓
2022-11-06 16:20:15
全部回復(fù)
燃:回復(fù)辜老師 老師好的,那我的固定資產(chǎn)卡片怎么處理
2022-11-06 16:49:58
辜老師:回復(fù)就要吧固定資產(chǎn)系統(tǒng)里的卡片也減少了
2022-11-06 17:18:19
燃:回復(fù)辜老師 老師那應(yīng)收賬款減少是不是借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款
2022-11-06 17:35:11
辜老師:回復(fù)如果你是收回應(yīng)收賬款,借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款,如果是應(yīng)收壞賬收不回了,就是借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款
2022-11-06 17:52:44
燃:回復(fù)辜老師 是收不回來的,這樣做一筆分錄就可以了吧
2022-11-06 18:11:24
辜老師:回復(fù)是的,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不夠的話,還要借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備
2022-11-06 18:39:32
燃:回復(fù)辜老師 老師那應(yīng)收賬款有的賬齡長了就按比例提壞賬準(zhǔn)備,是借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,那收不回來的審計(jì)已經(jīng)鑒定,讓核銷這部分怎么做分錄
2022-11-06 19:09:08
辜老師:回復(fù)應(yīng)收賬款有的賬齡長了就按比例提壞賬準(zhǔn)備,是借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,收不回來的審計(jì)已經(jīng)鑒定,讓核銷的應(yīng)收賬款,才是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款
2022-11-06 19:23:45
燃:回復(fù)辜老師 好的老師,那我的報(bào)廢的固定資產(chǎn)還有一個(gè)現(xiàn)在也在提折舊,這個(gè)怎么處理
2022-11-06 19:37:34
辜老師:回復(fù)如果你系統(tǒng)里面做了報(bào)廢,下個(gè)月就不會(huì)計(jì)提折舊了,報(bào)廢的當(dāng)月還是要計(jì)提折舊的
2022-11-06 19:49:17
燃:回復(fù)辜老師 好的老師,但是審計(jì)給的是這個(gè)車輛報(bào)廢的折舊是到去年年底的,那我是提完這個(gè)月做清理,不用看審計(jì)表上的吧
2022-11-06 20:08:26
辜老師:回復(fù)如果是審計(jì)調(diào)整的話,是要跟審計(jì)對(duì)的上的 那你要在去年12年就處置固定資產(chǎn)
2022-11-06 20:24:33
燃:回復(fù)辜老師 清產(chǎn)核資清查損失現(xiàn)場審查表是2018年1月份的
2022-11-06 20:46:06
辜老師:回復(fù)那就要在2018年1月處置該項(xiàng)固定資產(chǎn)
2022-11-06 21:06:23
燃:回復(fù)辜老師 不知道啊,我新來的,四月份來的,那現(xiàn)在怎么辦呢
2022-11-06 21:20:04
辜老師:回復(fù)反結(jié)賬到2018年1月去補(bǔ)帳
2022-11-06 21:38:50
燃:回復(fù)辜老師 老師必須補(bǔ)到一月嗎
2022-11-06 21:51:11
辜老師:回復(fù)是的,如果你4月處置,你系統(tǒng)會(huì)把折舊計(jì)提到4月,到時(shí)候處置的損益會(huì)跟審計(jì)口徑不一致
2022-11-06 22:06:47
燃:回復(fù)辜老師 那反結(jié)賬是在固定資產(chǎn)折舊里嗎
2022-11-06 22:32:31
辜老師:回復(fù)不是啊,軟件里面有反結(jié)賬功能的,你這個(gè)審計(jì)只是資產(chǎn)核查,不是年度報(bào)表審計(jì)撒??
2022-11-06 22:55:28
燃:回復(fù)辜老師 老師咋辦不太懂
2022-11-06 23:16:13
辜老師:回復(fù)如果你的審計(jì)只是清產(chǎn)核資清查損失現(xiàn)場審查表。不是年度審計(jì),你就直接處置在這個(gè)月算了,影響不大,反結(jié)賬確實(shí)麻煩
2022-11-06 23:33:37
燃:回復(fù)辜老師 老師多提的折舊可以沖嗎
2022-11-06 23:51:59
辜老師:回復(fù)軟件的里面的折舊是不能動(dòng)的,只能賬面調(diào)整,但是固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)會(huì)跟賬面不一致
2022-11-07 00:20:32
燃:回復(fù)辜老師 老師那我的應(yīng)收賬款損失就做借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款這一筆分錄嗎?和你本年利潤有關(guān)系嗎
2022-11-07 00:48:44
辜老師:回復(fù)核銷應(yīng)收賬款,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不夠的話,還要借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備,這樣補(bǔ)記提資產(chǎn)減值損失,會(huì)影響本年利潤
2022-11-07 01:07:10
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Li 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢清理費(fèi)用分錄 謝謝
你好; 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理   累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
30樓
2022-11-06 16:25:39
全部回復(fù)
Li:回復(fù)玲老師 這些全部都是清理費(fèi)用的分錄?那固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢清理凈損益的分錄是什么
2022-11-06 16:47:36
玲老師:回復(fù)Li你好您。您好您在。您好,您在往下看,我已經(jīng)寫了。您好,您再往下看,我已經(jīng)寫了。
2022-11-06 17:06:16

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