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折扣開到發(fā)票上怎樣做會計分錄
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江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 夢憶深巷 發(fā)表的提問:
折扣的會計分錄怎么做,開票上面有顯示折扣嗎
你是采購的發(fā)票,還是銷售的發(fā)票?
1樓
2022-10-31 08:10:37
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夢憶深巷:回復江老師 銷售的發(fā)票
2022-10-31 08:27:50
江老師:回復夢憶深巷銷售的發(fā)票,直接按商業(yè)折扣后的金額做收入處理。
2022-10-31 08:52:49
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
發(fā)票上的銷售折扣怎么做會計分錄
銷售折扣也稱現金折扣,是指銷貨方在銷售貨物或應稅勞務后,為了鼓勵購貨方及早償還貨款而協議許諾給購貨方的一種折扣優(yōu)待。如:10天內付款,貨款折扣2%;20天內付款,折扣1%;30天內全價付款。對此通常有兩種會計處理方法:一是總價法,二是凈價法。 1.總價法,是在銷售業(yè)務發(fā)生時,應收賬款和銷售收入以未扣減現金折扣前的實際售價作為入賬價值,實際發(fā)生的現金折扣作為對客戶提前付款的鼓勵性支出,作為財務費用。我國會計實務中規(guī)定采用總價法。 資料2:某企業(yè)賒銷一批商品,貨款為100000元,規(guī)定對貨款部分的付款條件為2/10、N/30。適用的增值稅率為17%,代墊運雜費3000元(假設不作為計稅基數)。 會計分錄為: 銷售業(yè)務發(fā)生時, 借:應收賬款120000 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)17000 銀行存款3000 若客戶于10天內付款, 借:銀行存款118000 財務費用2000 貸:應收賬款120000 若客戶超過10天付款, 借:銀行存款120000 貸:應收賬款120000 2.凈價法,是在銷售業(yè)務發(fā)生時,應收賬款和銷售收入以扣減現金折扣后的余額作為入賬價值。 資料3:若將資料2中的資料用凈價法進行賬務處理,會計分錄為: 銷售業(yè)務發(fā)生時, 借:應收賬款118000
2樓
2022-10-31 09:30:10
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 虛擬的身影 發(fā)表的提問:
麻煩問一下,我們公司收到銷售方開具的紅字發(fā)票,內容為商品折讓,應該怎樣做會計分錄,還有銷售折扣的會計分錄
借庫存商品 負數,進項稅額 負數,貸應付賬款,負數
3樓
2022-10-31 10:58:20
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虛擬的身影:回復maize老師 銷售折扣怎么做會計分錄
2022-10-31 11:38:31
maize老師:回復虛擬的身影這個做負數就是了,
2022-10-31 12:08:29
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
開19500元的發(fā)票,打折15500元,會計分錄怎樣做
是直接在發(fā)票上折嗎?借:應收賬款4000 銷售費用15500 貸:主營業(yè)務收入19500
4樓
2022-10-31 12:16:12
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家權老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問:
我們公司是做銷售的,我們收到了就是對方供應商給的那個折扣發(fā)票就是開了一張負數發(fā)票給我們折讓的是商品就是不退錢給我們,但是折扣價呢,就是會給的商品就是這樣的那個分會計分錄我該怎么做。 我公司收到供應商開出的負數發(fā)票,用商品做折讓,請問你收到這樣的發(fā)票會計分錄該怎么做?
借:庫存商品 負數 ? ? ?應交稅費-增值稅? 負數 貸:應付賬款 負數
5樓
2022-10-31 13:38:54
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 泉水 發(fā)表的提問:
購進折扣商品,價格和折扣在一張發(fā)票上,入庫單怎么填,是折扣后的價格吧,會計分錄應該怎么樣做,也是折扣后的價格吧
您好!按折扣后的金額入。借庫存商品 貸應付賬款
6樓
2022-10-31 15:08:22
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許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 心靈美的網絡 發(fā)表的提問:
收到銷售方開出的折扣折讓發(fā)票的會計分錄?
借:應付賬款 貸:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
7樓
2022-10-31 16:30:58
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問:
請問老師 收到折扣返利發(fā)票,怎樣做分錄呢?
您好 請問收到藍字發(fā)票分錄怎么寫的
8樓
2022-10-31 17:34:58
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純真的大地:回復bamboo老師 借庫存商品、進項稅額,貸預付
2022-10-31 18:06:06
bamboo老師:回復純真的大地借 庫存商品 借方紅字 貸 預付賬款 貸方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
2022-10-31 18:23:38
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 宣敏 發(fā)表的提問:
商業(yè)折扣的會計分錄是什么,折扣在一張發(fā)票上體現,折扣要不要做賬?
你好 不需要 按折扣之后的
9樓
2022-10-31 18:26:31
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蔣老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ Me 發(fā)表的提問:
這種發(fā)票上有開折扣的怎么做分錄?
你好,按折扣后的金額入賬
10樓
2022-10-31 19:42:01
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 冷靜的咖啡 發(fā)表的提問:
你好,請問收到一份這樣的折讓發(fā)票,要怎樣做會計分錄,庫存怎么處理,要開票銷售又怎么開呢?
你好,按扣除折讓 后的金額和稅款入賬就可以。
11樓
2022-10-31 20:33:17
全部回復
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問:
老師請問收到發(fā)票上的折扣怎么做分錄?
不用理折扣上的,直接用金額除以數量就可以了
12樓
2022-10-31 21:40:18
全部回復
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 淚痕 發(fā)表的提問:
收到的發(fā)票上面有折扣的這種分錄怎么做?
你好,按折扣后的金額做賬,分錄跟平常是一樣的
13樓
2022-10-31 23:07:41
全部回復
淚痕:回復彩麗老師 那要體現這個折扣出來呢?分錄要怎么做?
2022-10-31 23:37:13
彩麗老師:回復淚痕購貨方銷售折讓的賬務處理: 收到貨物: 借:庫存商品(原材料) 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款 發(fā)生折讓: 借:應付賬款 貸:銀行存款 財務費用
2022-10-31 23:54:06
黃老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 莫言,篤行 發(fā)表的提問:
這樣的折扣發(fā)票怎么做分錄呢
你好,按凈額做收入,借:應收賬款(折讓后金額) 貸:主營業(yè)務收入 增值稅(折讓后金額計算的金額)
14樓
2022-11-01 00:03:03
全部回復
莫言,篤行:回復黃老師 那折扣的金額怎么處理?計入銷售費用?
2022-11-01 00:16:15
黃老師:回復莫言,篤行折扣的金額不用這邊處理的
2022-11-01 00:29:38
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 月光 發(fā)表的提問:
收到供應商單獨開具的銷售折扣怎么做會計分錄
您好 沖減您購進商品的入庫成本
15樓
2022-11-01 01:29:47
全部回復

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