你好需要交增值稅的嗎
填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第12欄有免稅銷(xiāo)售額,然后稅款計(jì)算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)中減免稅申報(bào)表,比如收入一萬(wàn),1%稅率下不含稅銷(xiāo)售額9900.99,應(yīng)交99.01增值稅,那么具體填減免表的時(shí)候,是9900.99*0.02來(lái)算減免稅額嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅免稅,那么在申報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候是填含稅還是不含稅的銷(xiāo)售額
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表的:四.免稅銷(xiāo)售額是填含稅銷(xiāo)售額還是不含稅
老師你好,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅提示減免比對(duì)不通過(guò),我填了以后又出現(xiàn)說(shuō)主表應(yīng)納稅合計(jì)為負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我哪里填錯(cuò)了?不含稅銷(xiāo)售額為20297.03元。
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶(hù)住宿的專(zhuān)票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類(lèi),請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
需要繳納,已超
減免的2%填寫(xiě)的是 普通發(fā)票的不含稅金額加上1%的專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額)*2%
不含稅銷(xiāo)售額填的是3%稅率的還是1%稅率的?
按你發(fā)票的來(lái)的 你發(fā)票咋開(kāi)的
普通發(fā)票的不含稅金額加上1%的:意思是普票直接再加一次1%的稅額就可以了
不是 那個(gè)是算減免
都有怎么辦,1季度沒(méi)有定政策的時(shí)候,3%和1%都有開(kāi)
對(duì),我就是說(shuō)減免,普票是這個(gè)意思嗎?那專(zhuān)票減免不含稅銷(xiāo)售額*2%,不含稅銷(xiāo)售額是開(kāi)票金額嗎?
同學(xué)都有你分別填寫(xiě)就是了 實(shí)際銷(xiāo)售額多少寫(xiě)多少 ?3%的填寫(xiě)3%的銷(xiāo)售額1%的天蝎1%的銷(xiāo)售 這個(gè)好區(qū)分吧 普票是什么意思???普票不管開(kāi)1%還是3%都是按照1來(lái)繳納 按我寫(xiě)的去填寫(xiě) 算不出來(lái) 我給你舉給例子 金額100 稅額3 普票 減免的2%等于100*2%