賬務(wù)處理: 發(fā)放時(shí),依據(jù)發(fā)放記錄,借記 “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)補(bǔ)助” 等,貸記 “銀行存款”。需有完整的差旅費(fèi)補(bǔ)助發(fā)放審批單及出差證明作為憑證附件。 個(gè)稅問(wèn)題: 按合理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的差旅費(fèi)補(bǔ)助,用于補(bǔ)償出差額外費(fèi)用支出,可不并入工資薪金繳個(gè)稅;若金額過(guò)高不合理或無(wú)出差事實(shí)依據(jù),可能被認(rèn)定為變相發(fā)工資,需并入工資薪金繳納個(gè)稅
法人出差,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用(車(chē)費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi))還有出差補(bǔ)助,計(jì)人差旅費(fèi),還是補(bǔ)助需要并入工資,繳納個(gè)稅?
老師,那工資與差旅補(bǔ)助一起發(fā)放到工資卡里,那么個(gè)稅稅是不是就要繳納了:分開(kāi)發(fā)放的話,就不用繳納了。
您好,員工出差報(bào)銷(xiāo),期間的補(bǔ)助,可以視同差旅費(fèi)嗎?還是跟工資合并發(fā)放繳納個(gè)稅?
老師好!員工出差的餐補(bǔ)、油補(bǔ)(每天固定金額,無(wú)發(fā)票),如果放在工資一并發(fā)放,需要繳納個(gè)稅嗎?
公司差旅制度規(guī)定員工根據(jù)實(shí)際出差給與100元每天的餐費(fèi)補(bǔ)助,隨差旅費(fèi)發(fā)放,現(xiàn)在這部分需要提供發(fā)票嗎?需要繳納個(gè)人所得稅嗎?有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫(xiě)負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫(xiě)5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車(chē)間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
那完整的差旅費(fèi)補(bǔ)助審批單和出差證明都包括哪些
差旅費(fèi)補(bǔ)助審批單: 員工基本信息:姓名、部門(mén)、編號(hào)等。 出差信息:起止日期、地點(diǎn)。 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及金額:說(shuō)明如何確定標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算過(guò)程。 審批流程:部門(mén)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部門(mén)簽字審核。 出差證明: 交通票據(jù):機(jī)票、火車(chē)票、市內(nèi)交通票據(jù)等,證明行程。 住宿發(fā)票:顯示住宿情況及日期。 會(huì)議 / 培訓(xùn)通知(若因這類(lèi)事由出差):說(shuō)明出差事由及時(shí)間地點(diǎn),與其他資料印證出差真實(shí)性。
好的,謝謝老師
好的,祝您元旦節(jié)快樂(lè)!