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取得發(fā)放中秋福利的發(fā)票,暫時不付款,如何記賬

2024-12-31 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-31 14:40

借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)付款

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快賬用戶2296 追問 2024-12-31 14:42

可以不用應(yīng)付職工薪酬過度是吧

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齊紅老師 解答 2024-12-31 14:43

是,可以不用應(yīng)付職工薪酬過度

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快賬用戶2296 追問 2024-12-31 17:00

計提完工會經(jīng)費直接轉(zhuǎn)到工會戶怎么做分錄呢

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快賬用戶2296 追問 2024-12-31 17:00

借管理費用~工會費 貸銀行存款 可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-31 17:02

借:管理費用~工會費
貸:銀行存款
可以

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快賬用戶2296 追問 2024-12-31 17:05

計提需要附什么原始憑證

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齊紅老師 解答 2024-12-31 17:08

計提通常不用附件

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借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)付款
2024-12-31
您好 購入 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費用——福利費 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存商品 支付款給員工 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款等
2019-09-05
你好,你可以計入財務(wù)費用利息。
2024-04-01
同學(xué)你好,可以做賬的,沒發(fā)票的話不能稅前扣除,但是還是可以做賬
2021-09-20
。你好,可以全額計入福利費里面
2022-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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