同學(xué)你好,只要企業(yè)在2025年1月申報2024年12月稅款時,就可以繼續(xù)享受加計抵減5%的政策哦!

老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
根據(jù)先進制造業(yè)加計抵減政策有關(guān)規(guī)定,請貴單位于2023年10月12日前登錄高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作網(wǎng)申請列入享受稅收優(yōu)惠名單。您可享受的政策詳見《財政部稅務(wù)總局關(guān)于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2023年第43號)和《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2023年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項的通知》(工信廳財行〔2023〕267號)。這個怎么申請
公司可以享受加計抵減政策5%(自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額),這樣提示怎么填寫
根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告〔2023〕43號)及《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2023年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項的通知》(工信廳財函﹝2023﹞267號)要求,現(xiàn)將我市名單制定有關(guān)事項通知如下:一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè)是指按照《科技部?財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè) 請問這是要什么條件享受
老師發(fā)票開票額度不夠了,怎么處理
老師公司的一般賬戶收到公司的臨時存款賬戶的錢,怎么做賬務(wù)處理
我們工廠免租一個月 那免租的這個月所對應(yīng)的制造費用的租金就為0 那相應(yīng)的制造費用減少 這樣沒問題吧
更改2023年度財務(wù)報表,以前是小企業(yè),現(xiàn)在更正咋成了一般企業(yè)準則了?
老師,請問下產(chǎn)品配送小規(guī)模公司開了免稅發(fā)票,但是報稅比對不通過,一般會是開票的問題嗎
其他人不接,郭老師,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
請問老師,餐飲發(fā)票可以入工會的帳嗎?
老師,以前年度有虧損,今年一季度為什么還要繳企業(yè)所得稅呢
老師,這里的 c選項是正確的???哪里不對?說的就是在建工程在建的時候不攤銷,,難道房地產(chǎn)的土地使用權(quán)在建設(shè)期間是要攤銷作為成本的嗎?
進項開進來是“石料”,銷項開出去可以是“級配碎石”嗎?
在25年2月申報1月時是不是就不能享受了呀
同學(xué)你好,這取決于企業(yè)在2025年1月時是否仍然符合先進制造業(yè)的條件。
24.11月高新證書到期了,這25年就不是高新了,是不是肯定就不是先進制造業(yè)了吧
你好同學(xué),到期就不能享受優(yōu)惠政策了
24.11.3到期了,25年1月申報24.12月時不影響享受先進制造業(yè)加計抵減5%對吧
2024年11月到期后再沒取得最新的?
如果高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)在2024年11月3日到期,且未在2024年內(nèi)取得新的高新技術(shù)企業(yè)資格,那么在2025年1月申報2024年12月稅款時,不能享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%的政策。
老師,我記得即使沒有新取得高新證書,我記得是可以抵扣到12月份,你是說不是指的所屬期12月份嗎?
同學(xué)你好,目前根據(jù)你的情況分析,11月到期,后面沒有新,就不能享受了哦,建議同學(xué)再咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再進行下一步操作哦
老師,那所得稅從什么時候不能享受15%優(yōu)惠了
所得稅當(dāng)年的都是可以享受的