您好 一般納稅人開點票給個體戶? 請問是開票金額嗎 有真實業(yè)務發(fā)生嗎
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,我們是代賬,客戶要開公司,開(一般納稅人)印刷費;實際業(yè)務只有七萬,但是在(上半年每個月有80萬)左右的印刷費開票是為了收開票的錢(虛開),他會過賬及取印刷費包裝費的成本票,我不建議她開公司,但我們老板和客戶都同意了,我也告訴了他風險及影響。 老師,請問我是不是多慮了,這種分險大么
老師,我們是經(jīng)銷商,門店銷售,之前申請的是個體戶一般納稅人。我們進項票多。因為客戶都是零售商個人,一般不需要我們開票?,F(xiàn)在準備個體戶不用了,注銷,但是個體戶這個進項票太多,現(xiàn)在只能慢慢消耗。新公司4月份注冊的,但是我這個門店報稅做賬還是以個體戶在做賬。新注冊的公司,9月份開始總公司開票就開到新公司了,但是那里沒做賬。報稅也為0,我想問一下,是不是新公司沒做賬,讓總部開普票好些,還是專票?
老師 我們老板名下的商貿(mào)公司一般納稅人 和一家個體戶制造業(yè) 制造業(yè)他購買了200多萬的設備發(fā)票都開到一般納稅人了 現(xiàn)在一般納稅人每個月折舊7萬多 導致我們賬上虧損很多(以前都是正負2萬左右) 到十一月已經(jīng)虧損了40多萬了 我想問一下我準備從一般納稅人開點票給個體戶 但不知道開多少合適 請教一下老師 謝謝
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔保合同
老師,結賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時,可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補價40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補價40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務發(fā)票,但是付錢的時候忘了扣個稅了,但是這個個稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個個稅給墊付了,怎么做賬務處理
老師,給客戶的備品,是免費的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則 該怎么選
老師你好,我填這個第二季度的4到6月的季報。營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本年累計也是0,只是每個月報了一個員工的工資200元。那我填表,填營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本來累計是0,利潤總額本年累計填-1200元。這樣填對嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市供應商的一般都是2月至6月7月購買入庫的現(xiàn)在才給供應商結賬會計分錄怎么做
就是本月合計中借方是110500而貸方是123500,這個是不平的,不理解
這應該算是真的吧 本來設備就是個體戶購買的 但是發(fā)票開到一般納稅人來啦 設備現(xiàn)在就是個體在使用的 因為個體是小規(guī)模不是查賬征收 就不需要發(fā)票 我擔心開多了不太好 開少了怕被問 因為以前利潤痘沒虧損這么多
那您按照設備市場出租價格開給個體戶就好了 不可能200多萬的設備一次性開出去的 只能做租賃合同
我做了租賃合同 合計租金10萬 老師會不會有點少 市場價我也不知道
?合計租金10萬 是多長時間的租賃期?
一年期的 老師
一年十萬有點少 200萬的設備 折舊10年 每年折舊費還200/10=20 至少要大于折舊金額的哈 而且前期設備比較新 租金相對來說要高一點比較合適