你好,同學(xué),產(chǎn)品完工入庫(kù)時(shí),需要由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品,所以庫(kù)存商品會(huì)增加需要借記,同時(shí)貸記生產(chǎn)成本。
我有點(diǎn)不明,例如,我當(dāng)月生產(chǎn)成本(人工)36985元,直接材料52356元,制造費(fèi)用532654元,我結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)品成本的時(shí)候,是不是安照實(shí)際完工入庫(kù)數(shù)來(lái)計(jì)算,例如:完工成品數(shù)量2500件,在產(chǎn)品6325件,用人工,材料,制造加起來(lái)除以完工數(shù)后就是結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)品成本,分錄是借,庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本,是不是這樣
老師,1-4月的制造費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本312615.71元,5月份開始完工產(chǎn)品入庫(kù)(前期無(wú)庫(kù)存),入庫(kù)數(shù)量是1630,5月份的生產(chǎn)成本是87068.27,做分錄:借庫(kù)存商品87068.27 貸:生產(chǎn)成本87068.27 對(duì)嗎? 另1-4月的生產(chǎn)成本312615.71元就放在生產(chǎn)成本余額里嗎?怎么轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品?
8,甲產(chǎn)品生產(chǎn)完工,已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)本月完工甲產(chǎn)品的實(shí)際成本70000元。會(huì)計(jì)分錄
A公司本月生產(chǎn)完工甲產(chǎn)品,該產(chǎn)品完工成本為18,000元,甲產(chǎn)品現(xiàn)已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本。完成會(huì)計(jì)分錄
結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品完工35000元,乙產(chǎn)品完工45000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎,感覺(jué)做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?