你已經(jīng)發(fā)了多少就申報(bào)多少就行
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對(duì)吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①?gòu)垈€(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
老師,我們公司的個(gè)人所得稅申報(bào)一直是次月申報(bào)上月的,例如我們四月份計(jì)提的工資,我們五月份征期的時(shí)候就申報(bào)了個(gè)稅,我們工資是不是提早申報(bào)了一個(gè)月?應(yīng)該等到五月中旬,把四月份工資發(fā)完之后,在六月份的征期再去申報(bào)四月份的工資才正確是嗎?這種情況如何解決?我七月份的征期可以零申報(bào)一次工資把他調(diào)整一下嗎?如果可以的話,我是不是在申報(bào)系統(tǒng)收入里面填上零就可以?還是需要怎樣填寫?謝謝
請(qǐng)問我們之前報(bào)稅是2月份申報(bào)1月份發(fā)放的12月工資,那我們?cè)?月份的時(shí)候提前發(fā)放了1月工資,那這個(gè)1月工資,是要在2月份一起申報(bào)個(gè)稅,還是等3月份的時(shí)候再申報(bào)?
老師,之前會(huì)計(jì),申報(bào)個(gè)稅是這樣的,12月份工資1月份發(fā)放,本來應(yīng)該2月份申報(bào)個(gè)稅,但是他是1月份就申報(bào)了。我現(xiàn)在想更正,應(yīng)該咋更正呢
老師你好,3月份發(fā)工資來,4月份按0申報(bào)的,現(xiàn)在可以更正一下4月份的個(gè)稅申報(bào)情況嗎?還是5月份補(bǔ)上3月份發(fā)工資的數(shù)啊
請(qǐng)問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購(gòu)入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
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比如1月份發(fā)10月11月,要更正嘛,還是當(dāng)月一起申報(bào)2月工資
不管怎么發(fā),發(fā)多少金額?都是發(fā)放的次月申報(bào)