你好 可以的,小規(guī)模征收率是3%。
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
一般納稅人 生產(chǎn)制造罐頭,現(xiàn)在給客戶裝卸罐頭收費(fèi),對方讓開普通服務(wù)費(fèi)發(fā)票,不知道我們是否可以開? 一般人開普票 服務(wù)費(fèi)發(fā)票是多少稅點(diǎn)? 現(xiàn)在銷售發(fā)票是13稅點(diǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,人力資源服務(wù)公司,給客戶開發(fā)票名稱開什么?收到的款是建筑工人的代發(fā)工資和服務(wù)費(fèi)
老師我們是一般納稅人,然后客戶要我們開服務(wù)費(fèi)6%的發(fā)票,我們可以開給客戶嗎?
你好我們公司是開充電站小規(guī)模納稅人對外客戶充電客戶要求開票怎么開呢開電費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)呢?還是電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)一起呢?稅率是多少?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
我信息維護(hù)的時候是按3%,開票的時候稅率自動變成1%了,那我應(yīng)該按什么稅率開?
我司這個季度已經(jīng)開了一筆12萬了,現(xiàn)在要開一筆25萬的
小規(guī)??梢韵硎軠p按1%開具增值稅專用票。
可以按照1%開,在發(fā)票額度內(nèi)開具就可以了。
那小規(guī)模納稅人一個季度收入不超過多少是免稅的?
季度銷售額30萬以內(nèi)增值稅才免。
是不含稅收入30萬以內(nèi)嗎?
我司這個季度已經(jīng)開了不含稅收入112306.93元,現(xiàn)在要開一筆含稅收入252640元,專票,那我開票稅率應(yīng)該選1%還是3%?
政策沒有說是不含稅銷售額,就是含稅的銷售額不超過30萬元。
客戶沒有要求開3%,就可以按照1%開專票。
那我司現(xiàn)在這筆252640元開票出來,超過30萬了,也是要交稅了吧?那我可以選擇開1%或者3%?
是的,可以按照1%開,也可以3%開,看客戶要求開3%不。
如果客戶沒要求按3%,那我按1%開是不是可以少交點(diǎn)稅嗎?
你開專票1%,少交稅,對方就抵扣的少了。
好的,我已經(jīng)按1%開票了,那我司這個季度除了這筆要交稅,之前開的不含稅收入112306.93元是不是也要按1%交稅了?
你按照3%開的就按照3%繳納,按照1%開的就按照1%交稅。
是不是整個季度的收入都要交稅了?
是的,超過30萬,全部銷售額都要交稅。
那附加稅也要繳納了?
是的,實(shí)際繳了增值稅,就要繳納附加稅。
那小規(guī)模納稅人附加稅是按多少稅率繳納?有減免政策嗎?企業(yè)所得稅按多少稅率?
那小規(guī)模納稅人附加稅是按多少稅率繳納?有減免政策嗎? 可以減半,稅率沒有減免。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。 企業(yè)所得稅按多少稅率? 符合小微企業(yè)的,應(yīng)納稅所得額減按25%按照20%稅率計(jì)算所得稅。