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今年成本票沒開進來,開到明年一月份,今年暫估成本 可以不?收到發(fā)票怎么做

2024-12-30 11:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-30 11:47

同學你好 這個可以的 收到發(fā)票直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄

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同學你好 這個可以的 收到發(fā)票直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄
2024-12-30
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-05-19
有沒有差額,沒有差額可以直接貼12月后面,多了還是少? 借庫存商品 貸應付賬款暫估款,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ,? 這個回來發(fā)票大于暫估,貸應付賬款 暫估款 負數(shù) ,貸應付賬款供應商 ,補上少做的,借庫存商品 貸應付賬款供應商,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? ?小于暫估,? 借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款負數(shù),,借貸應付賬款 暫估款 負數(shù) ,貸應付賬款供應商? ?借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù), 收入-成本-費用=利潤*稅率 如利潤高于核定的 按著利潤計算
2021-01-28
發(fā)票到了沖暫估就可以了
2024-11-28
你好? 借 以前年度損益 調(diào)整 貸應付等?
2022-03-11
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