在這種情況下,增值稅應(yīng)按 40 萬的稅基來計算。 原因如下: 簡易征收的計稅規(guī)則:簡易征收是按照項目的全部銷售額來計稅,而不是扣除分包成本后的差額。雖然你們有 30 萬的機(jī)械設(shè)備分包成本并取得了成本票,但這部分成本不能從計稅銷售額中扣除來計算增值稅。 政策依據(jù):根據(jù)相關(guān)稅收政策,對于簡易計稅方法計稅的建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額,不得扣除支付的分包款。 所以,該項目應(yīng)繳納的增值稅 = 40 萬 ÷ (1 %2B 3%) × 3% 。

建安業(yè)項目暫估合同造句2500萬 現(xiàn)在勞務(wù)跟機(jī)械占了40% 稅率一般都是3% 我們需要提供的成本發(fā)票給掛靠建筑公司是94% 稅負(fù)率是3% 如果除了40%的三個點專票 其他都按13個點算 請問老師項目還需要提供多少普票
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師您好!我們公司有-個項目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤的來進(jìn)行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。
老師你好,我們公司承包了一個樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問幾個問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個分包項目地還有涉及到跨市級,又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計征啦開具發(fā)票嗎?
老師您好,我公司是建筑工程企業(yè),現(xiàn)在承接了一個40萬的簡易征收(甲供材3%征收率)項目,其中有30萬都是機(jī)械成本,我們公司找了個機(jī)械設(shè)備分包單位,收了30萬的成本票,想問一下,我們這個項目交的增值稅是按40萬的稅基來算還是40-30的稅基來算?。?/p>
我們給甲方開票15萬,甲方給10萬,剩下5萬,8年了沒給,甲方全額走成本,涉及序列成本嗎?
工地現(xiàn)場用的臨時工時間短的也要簽勞務(wù)合同么
老師,采購類的合同什么時候確定收入
老師,公司食堂買液化氣,錢支付給個人,但發(fā)票是燃?xì)夤鹃_出來,需要完善哪些資料
公司雇外籍專家來單位做技術(shù)交流,一年多次,一次五萬左右,這該怎么報銷呢,需要什么原始憑證
本公司應(yīng)收賬款抵消本公司費用怎么做分錄?
老師 借款用于費用支出 需要扣減利潤嗎
請問酒店的裝修費是不是應(yīng)該記入長期待攤費用?
租賃合同的印花稅,是按一年的租金還是合同上總共的年數(shù)
用友軟件上怎么核銷應(yīng)收賬款,該怎么操作
那什么樣的情況可以扣除分包款啊,1、如果我方不是簡易征收是可以的對嗎;2、如果我方是小規(guī)模納稅人也可以的對嗎?
不知道這句話表達(dá)的是什么意思
同學(xué)你好對的 異地預(yù)交的時候可以扣除
之前培訓(xùn)的資料里面說可以扣分包的這一部分呢,到底應(yīng)該算交稅呀
差額納稅的就是可以扣除的