你好對的 是營業(yè)收入 但是有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣的
老師,請問一般納稅人本期沒有收入,沒有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
老師,你好,一般納稅人只要有收入,每個月是不是多少都要交增值稅。
老師,一般納稅人采用了簡易計(jì)稅,是不是意味著當(dāng)月有多少銷售收入就得以這個銷售收入為基數(shù)交增值稅
老師,請問一般納稅人租賃收入是按幾個點(diǎn)交增值稅啊
老師,是不是只要有收入就要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅呢?
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報(bào)哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號搞錯),與房產(chǎn)證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號商鋪?zhàn)C,這個事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價(jià)上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務(wù)登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
老師,就是今年有兩個月有收入,但全部用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,所以那兩個月沒有交增值稅,這樣是不是不可以?
你好可以的 剛成立可以的
老師,他是21年開始營業(yè)的,有兩個月直接用進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了沒交增值稅,是否也可以咧?
你看下你的稅負(fù)達(dá)到了嗎?如果稅負(fù)達(dá)不到的話有風(fēng)險(xiǎn)
老師,這個是看全年的稅負(fù)嗎?用全年繳納的增值稅除以全年的不含稅銷售收入?
你好一般按季度計(jì)算稅負(fù) 季度繳納的增值稅/季度不含稅收入
剛算了下,第四個季度是0.88%,做燈具貿(mào)易的。
批發(fā)1%左右,如果是零售2%左右。
老師,那做批發(fā),這個0.88%可以的哈?
你好1%左右都可以的
老師,如果十二月的增值稅勾選申報(bào)后,還有留抵,這個留抵不申請退稅的話,是否會被稅務(wù)局找呢?
符合要求的退不符合要求不退 不一定找