你好,是正常的記賬,不是流水賬 核定期間可以是流水賬 查賬期間是要求財務(wù)健全的
老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉(zhuǎn)入個人賬戶10萬元,未轉(zhuǎn)入公司賬戶,對方也未要求開票。但今年4月份疫情他們超市想申請商務(wù)局拿補(bǔ)貼,要求我們公司補(bǔ)開票材料。公司就在今年4月30日開票給了,做了現(xiàn)金收入,但是出納忘記沒有把這筆款收入存入公司賬號?,F(xiàn)在才想起來,什么辦呀?都隔了幾個月了,如果現(xiàn)在以現(xiàn)金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來得及嗎?開票員會有什么風(fēng)險呀?
老師好,剛接一個兼職,小規(guī)模納稅人,賓館業(yè),目前營業(yè)3年,兩個公戶在收款,每月都正常納稅,但是其中一個公戶也就是一般戶3年的收款未入賬,金額大概200萬。方案一,老板說之前的代賬公司讓他把這個收款賬戶注銷,也就相當(dāng)于這些錢進(jìn)了老板的口袋!會被稅務(wù)局查到嗎?方案二,如果現(xiàn)在補(bǔ)收入補(bǔ)稅,是按今年的征收率1%處理嗎?突然這個月收入這么高,會有稅務(wù)預(yù)警嗎?感謝老師給出合理的處理方式!
我是一個建筑公司的財務(wù),工程都是別人轉(zhuǎn)包給我們的,平常的收入都是老板投入的錢,基本上是工地需要10萬,老板轉(zhuǎn)給我10萬,然后再安原材料、人工撥下去,因?yàn)椴粻砍兜蕉愂?,所以就只做了一個流水賬,流水賬上我設(shè)置了會計科目,比如原材料,人工費(fèi),管理費(fèi)用,沒有做會計憑證,請問老師像這樣的公司怎樣做更全面?更好?我還需要在什么方面完善?
請問老師,房開企業(yè): 距三年之前,此期間通過pos機(jī)對公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時間太遠(yuǎn)了,也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時,銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費(fèi)票幾百萬元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個二級科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
老師 我們是去年8月申請的個體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個點(diǎn)稅率的,我做憑證的時候,做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦]有超過45萬,月底我這個應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認(rèn),還是等對方來消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬