您好, ①先取得補助: 借:銀行存款 127756 貸:遞延收益?127756 ②后形成長期資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 500000 貸:銀行存款? 500000 ③資產(chǎn)折舊攤銷期間(5年)、分?jǐn)傔f延收益: 借:生產(chǎn)成本-折舊? 500000/60? 貸:累計折舊? 500000/60 借:遞延收益 127756/60 貸:其他收益?127756/60(沒有這個科目寫營業(yè)外收入)
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報表用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
老師:您好!我們公司的業(yè)務(wù)是園林設(shè)計,2018年有開具一筆16萬左右的發(fā)票給甲方,后來甲方項目土地因為涉及非法占用農(nóng)業(yè)用地的問題,項目被勒令停止,這筆設(shè)計費用到現(xiàn)在都沒辦法收回,當(dāng)時公安機關(guān)還到我們公司提取了相關(guān)設(shè)計圖紙做為證據(jù)。請問老師,這筆應(yīng)收賬款已經(jīng)超過三年,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有計提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在可以怎么處理比較好?
老師,農(nóng)民合作社收到農(nóng)經(jīng)管理站轉(zhuǎn)來一筆提升項目資金款127756元,我們已買農(nóng)機50萬,這比提升項目款我怎么入賬呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下,有點著急,謝謝了。
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費用呢?小項目太多了,弄不明白這個項目到底是成本還是費用?。?/p>
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會計分錄
老師,這個營業(yè)外收入申報所得稅時把這個收入填寫在營業(yè)收入欄,在免稅收入欄填寫這個營業(yè)外收入數(shù)據(jù)嗎
您好,不是的,這個不是免稅的,我們折舊是成本,這里對應(yīng)有收入,相抵了
啊,老師,那這個成本也就不用扣除了
您好,不是,都要體現(xiàn)在利潤表里,我說的是這個不是免稅收入,對應(yīng)的成本費用可以扣
老師,你說的意思是,我這個收入加入總營業(yè)收入里邊,所對應(yīng)的成本費用不用做稅前扣除了,直接統(tǒng)計在成本費用里邊
您好,是的,收入加入總營業(yè)收入里邊,這個成本最終會到主營業(yè)務(wù)成本里扣減利潤
明白了。老師我們是合作社,農(nóng)用機械設(shè)備折舊我可以記入管理費用里邊嗎。因為記入生產(chǎn)成本時年末秋收時才會結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣生產(chǎn)成本每月都得有余額,有的可能年末還沒有收入呢
哦哦,原來這樣,也合理哦,管理費用直接在利潤表里
老師,一年當(dāng)中有好多機械補助,那我在遞延收益用設(shè)置二級科目嗎還是自制表格來統(tǒng)計呢
您好,好多機械補助,就用表格管理好
好的,非常感謝老師指導(dǎo),非常喜歡你解答的每一個問題
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~