您好, ①先取得補(bǔ)助: 借:銀行存款 127756 貸:遞延收益?127756 ②后形成長(zhǎng)期資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 500000 貸:銀行存款? 500000 ③資產(chǎn)折舊攤銷期間(5年)、分?jǐn)傔f延收益: 借:生產(chǎn)成本-折舊? 500000/60? 貸:累計(jì)折舊? 500000/60 借:遞延收益 127756/60 貸:其他收益?127756/60(沒有這個(gè)科目寫營(yíng)業(yè)外收入)
個(gè)人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請(qǐng)教一下為什么這一題是選D。本身它那個(gè)速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
第一次申報(bào)小規(guī)模納稅人,怎么知道都填正確了,可以看哪里自查
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還的,增值稅是填在申報(bào)表的附表一的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法里嗎?
老師第三小問,求營(yíng)業(yè)成本的影響,為什么不用9060,而用8910,8910不是23年的么
出口貨物,報(bào)關(guān)金額100萬美金,因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶要扣掉10萬美金,導(dǎo)致收匯只有90萬和報(bào)關(guān)不一致,想問下這種怎么辦?可以按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)出口退稅嗎?
老師好,貿(mào)易公司,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,開服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是借,主營(yíng)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,那每月需要計(jì)提的工資還計(jì)提嗎?如果計(jì)提出現(xiàn)兩個(gè)應(yīng)付職工薪酬在貸方,發(fā)放時(shí)沖掉一個(gè),那還有一個(gè)那,怎么辦?還是只計(jì)提一個(gè)
建筑公司轎車,貨車,皮卡車,折舊攤銷計(jì)什么費(fèi)用
建筑服務(wù)中的濕租在家簽合同時(shí)要注意什么?需要哪些必要的附件
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)所得稅時(shí)把這個(gè)收入填寫在營(yíng)業(yè)收入欄,在免稅收入欄填寫這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)嗎
您好,不是的,這個(gè)不是免稅的,我們折舊是成本,這里對(duì)應(yīng)有收入,相抵了
啊,老師,那這個(gè)成本也就不用扣除了
您好,不是,都要體現(xiàn)在利潤(rùn)表里,我說的是這個(gè)不是免稅收入,對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用可以扣
老師,你說的意思是,我這個(gè)收入加入總營(yíng)業(yè)收入里邊,所對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用不用做稅前扣除了,直接統(tǒng)計(jì)在成本費(fèi)用里邊
您好,是的,收入加入總營(yíng)業(yè)收入里邊,這個(gè)成本最終會(huì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里扣減利潤(rùn)
明白了。老師我們是合作社,農(nóng)用機(jī)械設(shè)備折舊我可以記入管理費(fèi)用里邊嗎。因?yàn)橛浫肷a(chǎn)成本時(shí)年末秋收時(shí)才會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣生產(chǎn)成本每月都得有余額,有的可能年末還沒有收入呢
哦哦,原來這樣,也合理哦,管理費(fèi)用直接在利潤(rùn)表里
老師,一年當(dāng)中有好多機(jī)械補(bǔ)助,那我在遞延收益用設(shè)置二級(jí)科目嗎還是自制表格來統(tǒng)計(jì)呢
您好,好多機(jī)械補(bǔ)助,就用表格管理好
好的,非常感謝老師指導(dǎo),非常喜歡你解答的每一個(gè)問題
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~