你好 是生產(chǎn)企業(yè)的嗎 是的話按照免抵稅額, 如果是商貿(mào)的不交。
老師,我們進(jìn)貨,對(duì)方說我們進(jìn)的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細(xì)的發(fā)票,也是一樣稅點(diǎn),這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當(dāng)是無票進(jìn)貨,但是也不虧嘛
是不是我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,我們領(lǐng)導(dǎo)說沒有進(jìn)項(xiàng),也可以退錢,這個(gè)說法是不是不對(duì)的,我覺得是不是如果我們這個(gè)月沒有留底還交增值稅了,就沒辦法出口退稅,關(guān)單就浪費(fèi)啦,可以啥時(shí)候有留底啥時(shí)候退?我們領(lǐng)導(dǎo)的說法是不是不對(duì)?
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時(shí)稅率忘改了,開成13個(gè)稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時(shí)又跨月了,次月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當(dāng)時(shí)公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有銷項(xiàng),只有開錯(cuò)票的稅,和開負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請(qǐng)問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時(shí)說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
七月出口的,十月供應(yīng)商都沒有開進(jìn)項(xiàng)給我們公司做退稅,然后我就在群里說了,如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就沒有辦法勾選退稅,退稅后還得等稽核,這樣我們退稅款就要等很久很久,麻煩盡快安排開票。請(qǐng)問這樣的表達(dá)是不是不妥。老板也在群里,這樣表達(dá)是不是不太會(huì)做人咯
老師,我們是進(jìn)出口公司,原來都是紡織品出口,辦理出口退稅的。目前有點(diǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù),還沒申請(qǐng)過開發(fā)票功能,我們申請(qǐng)后,開具發(fā)票,而且開增值稅普通發(fā)票,對(duì)方是服裝類的,這樣的話,發(fā)票稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)呢,我們需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師,如果不是商貿(mào)公司,就是生產(chǎn)性的企業(yè),那就是,從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本,從生產(chǎn)成本再到庫存商品是嗎?
老師,給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬,收到的收據(jù)應(yīng)放哪?是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
老師 科目余額表末級(jí)是什么意思 比如是一年最后一個(gè)月的科目余額表嗎
農(nóng)業(yè)公司,運(yùn)輸用的柴油記入哪個(gè)科目
老師,你好,請(qǐng)問商會(huì)收到一筆園區(qū)捐贈(zèng)收入,作為當(dāng)?shù)鬲?jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)金,收到時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入-捐贈(zèng)收入,年中這筆錢支出給老師獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)要做營(yíng)業(yè)外支出還是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本支出-捐贈(zèng)支出。
請(qǐng)問老師,發(fā)票開的葡萄酒,發(fā)票上沒寫單價(jià)和數(shù)量,只寫了總金額,這個(gè)可以報(bào)銷嗎?
老師,公司是幼兒園,對(duì)房屋裝修修繕和操場(chǎng)的修繕是屬于期間費(fèi)用還是固定資產(chǎn)啊,房子在老板個(gè)人名下,公司名下沒有房產(chǎn)
老師,正常情況下的開票流程應(yīng)該怎樣設(shè)置,是需要業(yè)務(wù)對(duì)完賬自己申請(qǐng)還是說財(cái)務(wù)自己開
老師您好,產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題,重新發(fā)新品。收回舊品的,會(huì)計(jì)分錄怎么做,需要 注意什么
個(gè)稅返還獎(jiǎng)勱財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)怎樣做賬
我是生產(chǎn)企業(yè) 你的意思是生產(chǎn)企業(yè)需要按當(dāng)期免抵稅額,次月繳納增值稅附加,是這個(gè)意思嗎
你好,這個(gè)是繳納附加稅的。
今年已經(jīng)出口的單子,最遲可以在什么時(shí)候必須開具出口發(fā)票呢
這個(gè)沒有規(guī)定開具發(fā)票的時(shí)間, 但是你出口了 納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,需要在當(dāng)月確認(rèn)收入
因?yàn)槲覀兒芏噙M(jìn)行稅票還沒有進(jìn)來,如果現(xiàn)在做進(jìn)收入的話,豈不是會(huì)有稅產(chǎn)生?能不能遲些做進(jìn)收入的?
你好,其他的方法有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)可以自己選擇。
可以先暫估成本,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅。
你的意思是,今年已經(jīng)出口的單子,必須今年開票,并且做進(jìn)收入?
你好對(duì)的是的,其他的做法有風(fēng)險(xiǎn)
本月剛剛有進(jìn)項(xiàng)增值稅專票進(jìn)來,本月可以開出口發(fā)票并申請(qǐng)退稅嗎?
可以的,可以這么做的。
生產(chǎn)型企業(yè),不是應(yīng)該先申報(bào)增值稅,確實(shí)留抵余額,再申請(qǐng)退稅嗎? 我本月的金額并不在增值稅報(bào)表的留底稅額內(nèi)?這個(gè)情況也是可以當(dāng)做是增值稅留抵稅額,進(jìn)行退稅的嗎?
對(duì)的是的是這么做的,你不留底,你就不要申報(bào)出口退稅,只申報(bào)了增值稅就可以。什么時(shí)候符合退稅的要求,你再申請(qǐng)出口退稅。
我上面問:本月剛剛有進(jìn)項(xiàng)增值稅專票進(jìn)來,本月可以開出口發(fā)票并申請(qǐng)退稅嗎? 你說可以 我上面又問本月進(jìn)行還沒有進(jìn)增值稅留抵,所以不能退稅 你也說是的 那到底應(yīng)該怎么弄? 本月先開掉今年所有的出口發(fā)票,下月報(bào)增值稅,報(bào)完增值稅有留抵了,下個(gè)月這樣的情況再申報(bào)出口退稅?
那你沒有內(nèi)銷,那只有進(jìn)項(xiàng)和出口的,那不可以退稅嗎?
出口退稅,你符合要求就申請(qǐng),你不符合要求, 你老板出口不就是為了退稅賺這一塊
本月先開掉今年所有的出口發(fā)票,下月報(bào)增值稅,報(bào)完增值稅有留抵了,下個(gè)月這樣的情況再申報(bào)出口退稅? 2024-12-27 16:43 可以