你好,你們跟客戶約定的是cif。開發(fā)票就按照cif價來開,然后在備注上寫上海運費和保險費,你們支付的海運費和保險費計入到主營業(yè)務成本就可以。
老師您好,需要向您請教一個問題,我們公司以CIF價格出口一批貨物,運保費由國外客戶承擔,先由我們墊付,以FOB價格開的出口發(fā)票確認收入,現(xiàn)在還沒有收匯,我想問問關于這個運保費的賬務處理怎么做,麻煩您了,謝謝[抱拳]
老師 你好 我們報關是CIF, 但是跟客戶合同是FOB價格海運費單列的。那我們確認主營業(yè)務收入是要按照海關報關的CIF確認嗎?
請問我們是CIF成交的CIF總價是100,運費30,保費10,請問我現(xiàn)在收到報關單,怎么做賬?按FOB價60確認收入,那賬怎么做平?請寫一下分錄并標準金額
我們和客戶是已CIF價格成交的,請問報關出口后結轉銷售收入會計分錄中的主營業(yè)務收入-自營出口銷售收入是CIF價格乘以出口當日匯率還是以FOB價格基礎計算收入?如果以FOB計算,那與我們收款金額就對不上了,因為客戶付款里是包含海運費和保險費的
老師,我們收到外匯,確認收入金額是fob 價格還是cif 價格呀,我們給客戶做的是cif 價格,需要換成fob價格做賬嗎?那我們海運費和保險都怎么做賬啊,
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
我們海運費是購匯后轉給貨代公司的美金,那需要雙幣核算嗎?
你好,你如果用美金支付的話是需要的。
那海運費分錄就是,借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款 嗎
你好,是的,就是這樣,你把主營業(yè)務成本下面設置海運費的2級科目。
好的老師,謝謝
你好,不用客氣的了。