是這個不考慮其他因素的話是賺了500萬。 500*30%=150萬的土地增值稅
老師您好,小規(guī)模企業(yè)出售1棟樓房,購入價960萬,其中有260萬尾款沒有付,已經(jīng)支付的700萬已收到購房發(fā)票,現(xiàn)在打算按1300萬賣出,賣出后除去相關(guān)稅金能賺多少錢?計(jì)算土地增值稅的時候是按評估法還是按發(fā)票法?計(jì)算增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)公司,截止本月預(yù)收賬款510萬元,其中本月預(yù)收賬款60萬,土增預(yù)繳率為3%,求本月應(yīng)交土增稅多少,請列式計(jì)算。
公司為小規(guī)模納稅人,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需要繳納增值稅,增值稅附加,土地增值稅,印花稅,請問怎么算呀?
老師,公司購買的廠房,公司是小規(guī)模,現(xiàn)轉(zhuǎn)賣給個人,應(yīng)該怎么開發(fā)票,賣房要繳納多少稅費(fèi)
你好 老師 公司賣廠房和土地 比如原值2000 賣了2800萬 需要交哪些稅 交多少?
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師你好想問下公司去年發(fā)生一筆設(shè)備修理費(fèi)已經(jīng)入賬,今年跟顧客協(xié)商給顧客開票修理費(fèi)他們承擔(dān),那我可以沖今年維修費(fèi)么,還是需要做營業(yè)外收入
老師你好,我想問一下重型特殊結(jié)構(gòu)貨車折舊年限是幾年
一般納稅人有筆業(yè)務(wù)采用簡易計(jì)稅,分錄是用應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅啊?還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。月末再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅啊?
老師,開票地址和經(jīng)營地址不是同一個城市可以么
想問下就是我們跟另外一家公司在一層辦公,然后他們的公司牌子都是掛在外面并排的,我們都是做一般貿(mào)易的,實(shí)際兩個法人是堂兄弟,但是公司之間沒有關(guān)系,這個可以這樣跟稅務(wù)局說嗎
為生產(chǎn)打樣品的,樣品合格再下生產(chǎn)線生產(chǎn)做制造費(fèi)用還是直接人工
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,請問雇主責(zé)任險和意外險的區(qū)別是哪些,哪種更適合小型企業(yè)用
小規(guī)模納稅人,在電子稅局申請注銷,具體如何操作
老師,增值部分都是30%么
(一)增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率30%(速算扣除系數(shù)為0) (二)增值額超過扣除項(xiàng)目金額50%,未超過100%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率40%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)5% (三)增值額超過扣除項(xiàng)目金額100%,未超過200%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率50%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)15% (四)增值額超過扣除項(xiàng)目金額200%的土地增值稅稅額等于增值額乘以適用稅率60%減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)35%
如果1600萬出售,增值100萬,土地增值稅是多少
你好,你是按照30%,沒有超過50%的部分,就是按照30%
應(yīng)該是100萬*30%=30萬
你好,是的,就是這樣子計(jì)算。
多謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,如果小規(guī)模公司購房成本1500萬,又交契稅和印花稅46萬,售房價2000萬,計(jì)算售房的增值稅是(2000-1500-46)*5%吧
你好,一般增值稅直接按照發(fā)票的不含稅價來算的。
計(jì)算售房的所得稅是(2000-1500-購房契稅-售房增值稅-當(dāng)年的房產(chǎn)稅)*25%么,這里實(shí)操不是太明白?房產(chǎn)稅如果交了10年,可以都扣除么
你好,這個跟房產(chǎn)稅沒關(guān)系,房產(chǎn)稅是計(jì)入到稅金及附加。