利潤(rùn) = 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 生產(chǎn)成本 - 銷售費(fèi)用 - 管理費(fèi)用 - 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 稅金及附加 生產(chǎn)成本 = 生產(chǎn)成本 - 人工 %2B 生產(chǎn)成本 - 制造費(fèi)用 = 300000%2B250000 = 550000 元 銷售費(fèi)用 = 40000 元 管理費(fèi)用 = 55000 元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 = 5000 元 稅金及附加 = 15000 元 利潤(rùn) = 2000000 - 550000 - 40000 - 55000 - 5000 - 15000 = 1335000 元。 計(jì)算企業(yè)需要領(lǐng)用的原材料 設(shè)領(lǐng)用的原材料為 X。 因?yàn)槔麧?rùn) = 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -(生產(chǎn)成本 - 人工 %2B 生產(chǎn)成本 - 制造費(fèi)用 %2B X %2B 銷售費(fèi)用 %2B 管理費(fèi)用 %2B 財(cái)務(wù)費(fèi)用 %2B 稅金及附加) 1335000 = 2000000-(550000%2BX %2B 40000%2B55000%2B5000%2B15000) 1335000 = 2000000-(665000 %2B X) X = 2000000 - 665000 - 1335000 = 0 元(這里可能存在其他未考慮因素,但根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果如此) 計(jì)算企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 生產(chǎn)成本 - 人工 %2B 生產(chǎn)成本 - 制造費(fèi)用 %2B 領(lǐng)用的原材料 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 300000%2B250000%2B0 = 550000 元。 綜上: 企業(yè)所得稅是 2600 元。 企業(yè)的利潤(rùn)金額為 1335000 元。 企業(yè)需要領(lǐng)用的原材料為 0 元。 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為 550000 元。

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬(wàn)元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬(wàn)元(3)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加32.4萬(wàn)元(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用86萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬(wàn)元(7)營(yíng)業(yè)外收入十萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元,其中含公益性捐贈(zèng)18萬(wàn)元要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬(wàn)元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬(wàn)元(3)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加32.4萬(wàn)元(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用86萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬(wàn)元(7)營(yíng)外收入十萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元,其中含公益性捐贈(zèng)18萬(wàn)元要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅?
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬(wàn)元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬(wàn)元;(3)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加324萬(wàn)元(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用86萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10萬(wàn)元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益164萬(wàn)元(7)營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出25萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)18萬(wàn)元)要求:計(jì)算該企業(yè)18年實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
20[問(wèn)答題](15分)某市一家機(jī)械制造企業(yè),2020年利潤(rùn)表顯示當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅前稅前利潤(rùn)2000萬(wàn)元,除以下事項(xiàng)外無(wú)其他調(diào)整項(xiàng)目。(1)該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為200萬(wàn)元。(2)該企業(yè)本年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。(3)該企業(yè)當(dāng)年取得國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)年發(fā)生合理的工資薪金總額200萬(wàn)元、職工福利費(fèi)50萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。(5)該企業(yè)當(dāng)年向稅務(wù)局繳納稅收滯納金10萬(wàn)元。問(wèn):這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額是多少(該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%)?
某市一家機(jī)械制造企業(yè),2020年利潤(rùn)表顯示當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅前稅前利潤(rùn)2000萬(wàn)元,除以下事項(xiàng)外無(wú)其他調(diào)整項(xiàng)目。 (1)該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為200萬(wàn)元。(2)該企業(yè) 本年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。 (3)該企業(yè)當(dāng)年取得國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)年發(fā)生合理的工資薪金 21 總額200萬(wàn)元、職工福利費(fèi)50萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。(5)該企業(yè)當(dāng)年向稅務(wù)局繳納稅收滯納金10萬(wàn)元。 問(wèn):這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額是多少(該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%)?
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票?。?/p>
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎

