您好,單獨(dú)申報(bào),但要規(guī)劃一下的,不能獎(jiǎng)金發(fā)10萬(wàn),
請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)個(gè)稅,如果并入工資綜合計(jì)算,如果2月發(fā)放10萬(wàn)年終獎(jiǎng),工資3000,申報(bào)時(shí),是減去100000+3000-5000*2,還是100000+3000-5000*12
老師 月工資8000元 年終獎(jiǎng)金4.27萬(wàn) 年終獎(jiǎng)4.27萬(wàn)是放在工資中扣個(gè)稅還是按年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算扣個(gè)稅合算
1月申報(bào)2021年的年終獎(jiǎng),還按現(xiàn)有的政策單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅,還是和工資合并申報(bào)計(jì)稅?
老師 我想問(wèn)下 現(xiàn)在不是報(bào)個(gè)稅嗎 我工資7300 個(gè)人扣除社保335.32 公積金118還有附加專(zhuān)項(xiàng)扣除每個(gè)月扣老人贍養(yǎng)1000 年終獎(jiǎng)3500 是合并工資申報(bào)劃算還是分一次年終獎(jiǎng)和工資 申報(bào)
年終獎(jiǎng),50萬(wàn),沒(méi)月工資2萬(wàn),沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,年終獎(jiǎng)是單獨(dú)計(jì)算劃算還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月合適???
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開(kāi)票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專(zhuān)門(mén)借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專(zhuān)門(mén)借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開(kāi)始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專(zhuān)款專(zhuān)用,支付時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
老師能講解一下怎么規(guī)劃嗎
好的,工資每月13350個(gè)稅1500,獎(jiǎng)金35800個(gè)稅1074,全年個(gè)稅2574
但是工資每月已經(jīng)按8000申報(bào)了,無(wú)法改變,現(xiàn)在就是年終獎(jiǎng)發(fā)10萬(wàn)或者12萬(wàn)要合并還是單獨(dú)申報(bào)比較好
哦哦,那是沒(méi)法策劃了,我們申報(bào)就單獨(dú)申報(bào),這樣員工要年度匯繳時(shí)就有選擇合并計(jì)稅還是單獨(dú)計(jì)稅,他們自己在線測(cè)算的
還有老師你那個(gè)月工資13350個(gè)稅1500怎么算出來(lái)的?13350-5000-5000(專(zhuān)項(xiàng))=3350*3%*12個(gè)月=1206嗎?
他們自己不會(huì)申報(bào),我得給他們做申報(bào)
您好,不是?的,13350-5000-5000(專(zhuān)項(xiàng))=3350*12稅率的檔不對(duì)??3350*12*10%-2520=1500 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過(guò)36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過(guò)960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920