采購商品款計入 主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本
因為視同銷售了
老師,我們公司購買農(nóng)產(chǎn)品贈送客戶,是作為業(yè)務招待費計入管理費用是嗎,不用先計入庫存商品,然后再轉(zhuǎn)到管理費用吧?直接借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款?
老師,我在米廠,請問采購的大米禮盒計入了庫存商品,之后用于了領導招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費用-業(yè)務招待費 貸主營業(yè)務收入 和銷項稅 嗎
老師,公司領導購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
我們建筑公司公司購買的煙,酒,茶,送給別人做為業(yè)務招待費視同銷售要繳納增值稅,稅率是多少?申報納稅是時候要怎么申報呢?
老師,公司買煙酒茶葉送禮,入了業(yè)務招待費,對方開電子普票過來,然后我們送出去也要似通銷售繳納增值稅?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
嗯,那這樣就可以全額稅前抵扣了,如果計入招待費只能抵扣60%是嗎?
是的,你的理解是對的。
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!