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你好老師,縣科技局給我合作社一個項目,連翹葉加工與品質(zhì)提升工藝,支出的分錄怎么做?

2024-12-25 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-25 11:43

你好,你具體是支付了什么費用?人工費還是什么?你們這個是打算做一個研發(fā)項目嗎?

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快賬用戶2845 追問 2024-12-25 11:56

你好老師,研發(fā)項目是連翹葉的采收與加工對品質(zhì)的提升工藝,支付費用有設(shè)備但是不能做固定資產(chǎn),人工費,設(shè)計費,專家咨詢費,研發(fā)人員的勞務(wù)費,加工過程中的耗材等。

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齊紅老師 解答 2024-12-25 11:57

你好,你這些都可以進入到研發(fā)支出里面去。

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快賬用戶2845 追問 2024-12-25 12:56

你好老師,研發(fā)支出的分錄怎么做?最后項目結(jié)束了的分錄?科技局的給的專款用完了剩余的是自籌資金。

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齊紅老師 解答 2024-12-25 13:26

你好,如果研發(fā)成功了進入到無形資產(chǎn)核算

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你好,你具體是支付了什么費用?人工費還是什么?你們這個是打算做一個研發(fā)項目嗎?
2024-12-25
收到資金 若為無需償還的補助:借:銀行存款,貸:遞延收益。 若為借款:借:銀行存款,貸:長期借款 / 短期借款。 使用資金用于項目支出(買設(shè)備、材料等) 借:固定資產(chǎn) / 原材料等,貸:銀行存款。 若為補助資金,在受益期分?jǐn)偞_認(rèn)收益,如借:遞延收益,貸:其他收益 - 項目補助收益。 自籌資金支出 借:原材料等,貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金。這部分按正常成本處理。
2024-12-25
您好,這是項目專用款 專項經(jīng)費專款專用,收到相應(yīng)款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應(yīng)付款。 專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計提折舊, 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊 同步攤銷專項應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應(yīng)付款, 貸:其他收益。
2024-12-23
一、收到專項資金時 借:銀行存款 150,000 貸:專項應(yīng)付款 - 連翹葉采收與加工工藝項目 150,000 二、使用專項資金購買機械設(shè)備(30,000元,不做固定資產(chǎn)) 借:周轉(zhuǎn)材料 - 在庫低值易耗品 30,000 貸:銀行存款 30,000 2. 領(lǐng)用時(假設(shè)一次性領(lǐng)用) 借:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 30,000 貸:周轉(zhuǎn)材料 - 在庫低值易耗品 30,000 三、發(fā)生業(yè)務(wù)費(100,000元) 借:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 100,000 貸:銀行存款 100,000 四、發(fā)生勞務(wù)費(20,000元) 借:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 20,000 貸:銀行存款 20,000 五、項目完成后,結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款 借:專項應(yīng)付款 - 連翹葉采收與加工工藝項目 150,000 貸:生產(chǎn)成本 - 連翹葉加工成本 150,000
2024-12-28
會計科目設(shè)置不必和總包完全一樣,可依自身特點和需求設(shè)置,但相關(guān)科目盡量保持一定一致性和兼容性。 不可以。應(yīng)按會計準(zhǔn)則進行入庫出庫核算、使用合同結(jié)算科目,根據(jù)履約進度確認(rèn)收入,而非僅以開票確認(rèn)。 專業(yè)分包并非只能分包給有資質(zhì)的勞務(wù)公司,可與個人簽合同由稅務(wù)局代開發(fā)票,也可與對口個體戶簽合同。 應(yīng)補充申報調(diào)增,可能涉及補繳稅款和滯納金,具體與稅務(wù)機關(guān)溝通處理。 個體戶核定征收,公戶上的錢不能隨便轉(zhuǎn)給其他個人,需有合理用途和依據(jù)。 核定征收的個體戶通常也需要做賬,以便記錄經(jīng)營情況和稅務(wù)備查。 個體戶發(fā)工資需申報個人所得稅,按 “經(jīng)營所得” 或 “工資薪金所得” 等相應(yīng)規(guī)定申報。
2025-03-27
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