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Q

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

2024-12-25 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-25 08:45

你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢??

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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 08:47

是對方要求我開了紅字信息表。

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齊紅老師 解答 2024-12-25 08:47

你好,開紅字信息表,是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出,不是一回事的。 做購進(jìn)時候的相反分錄就是了?

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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 08:49

就是說做負(fù)數(shù)分錄,然后摘要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 08:49

你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了。 比如:購進(jìn)退回

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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 08:59

不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出你這個說法不對吧?報表上明明顯示是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。那你告訴我銷項稅是67,000進(jìn)項稅是68,000然后進(jìn)項稅額算他1500,那我要交500元的稅。那這個分錄應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 09:07

你好,開紅字信息表,是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù) (請仔細(xì)看你的描述)

你好,開紅字信息表,是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)
(請仔細(xì)看你的描述)
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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 09:17

那肯定是我抵扣掉了,所以才要開紅字信息表啊。那不是轉(zhuǎn)出是什么呢?你要相信報表自動跳的是不會錯的。

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齊紅老師 解答 2024-12-25 09:17

你好,開紅字信息表,是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)。 轉(zhuǎn)出是直接填寫申報表,是不需要填寫?紅字信息表 的

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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 09:27

你不開紅字表,他怎么會到報表里去呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 09:28

你好,直接在納稅申報表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫,就可以轉(zhuǎn)出了。 開具紅字發(fā)票,是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出,不要把二者給搞混了?

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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 09:31

那你告訴我銷項稅是67,000進(jìn)項稅是68,000然后進(jìn)項稅額算他1500,那我要交500元的稅。那這個分錄應(yīng)該怎么寫?把這些數(shù)字都寫進(jìn)去。這個分錄應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 09:32

你好,進(jìn)項稅是68,000,然后進(jìn)項稅額算他1500,這里的1500是怎么來的?

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快賬用戶6286 追問 2024-12-25 09:33

這是報表上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2024-12-25 09:35

你好 借:相關(guān)科目,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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你好,為什么你們要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2021-05-19
你好; 除非你們申請 留抵進(jìn)項稅抵欠或者 抵減 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的來抵扣當(dāng)月的增值稅的?
2021-12-03
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-10-08
你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2024-12-25
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
2022-12-12
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