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Q

老師,公司不怎么經(jīng)營(yíng)了,上季度印花稅漏了一點(diǎn)印花稅沒(méi)申報(bào),可以報(bào)在第四季度嗎?

2024-12-24 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-24 14:14

你好,操作是可以的了。

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快賬用戶8077 追問(wèn) 2024-12-24 14:14

嗯,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金呢?是和第四季度報(bào)一起

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:18

你好,你當(dāng)做是四季度的就不會(huì)有滯納金。

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快賬用戶8077 追問(wèn) 2024-12-24 14:19

哦,就是這樣報(bào),應(yīng)該沒(méi)有什么影響吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:20

你好是的,這個(gè)沒(méi)什么影響,不用太擔(dān)心。

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快賬用戶8077 追問(wèn) 2024-12-24 14:22

嗯,無(wú)合同的情況下,一般是根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額合計(jì)數(shù)申報(bào),是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:22

你好,是的,實(shí)操中一般都是這樣子的。

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你好,操作是可以的了。
2024-12-24
可以的,可以這么做的。
2023-02-14
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
2023-01-02
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2023-04-11
可以在20223年第一季度金額里面加上沒(méi)有申報(bào)的金額一塊申報(bào)印花稅。
2023-04-10
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