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老師,公司不怎么經(jīng)營了,上季度印花稅漏了一點印花稅沒申報,可以報在第四季度嗎?

2024-12-24 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-24 14:14

你好,操作是可以的了。

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快賬用戶8077 追問 2024-12-24 14:14

嗯,會不會產(chǎn)生滯納金呢?是和第四季度報一起

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:18

你好,你當做是四季度的就不會有滯納金。

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快賬用戶8077 追問 2024-12-24 14:19

哦,就是這樣報,應(yīng)該沒有什么影響吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:20

你好是的,這個沒什么影響,不用太擔心。

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快賬用戶8077 追問 2024-12-24 14:22

嗯,無合同的情況下,一般是根據(jù)銷項和進項發(fā)票的不含稅金額合計數(shù)申報,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 14:22

你好,是的,實操中一般都是這樣子的。

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你好,操作是可以的了。
2024-12-24
同學(xué)你好,如果是自查發(fā)現(xiàn)的,不是稅局反饋的,那么, 現(xiàn)在還沒有過 申報期,把 2季度的做更正申報, 把去年第4季度的補進去,再作一次申報
2025-07-09
可以的,1個年度內(nèi)都可以的
2025-10-17
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
2023-01-02
可以的,可以這么做的。
2023-02-14
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