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報銷時因有些發(fā)票未取得或者丟失,所以商務(wù)人員會找其他發(fā)票代替,比如餐費發(fā)票拿打車票或者是油票來代替,那在做會計分錄的時候按照實際的發(fā)生內(nèi)容入賬還是按照票面的入賬~

2024-12-24 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-24 09:48

那個是按票面入賬的哈

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那個是按票面入賬的哈
2024-12-24
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
你好,你這樣是三流不一致的,會增加企業(yè)查賬風(fēng)險
2023-12-01
同學(xué)你好 計入進項稅然后抵扣就行
2022-01-19
你好!這個應(yīng)該是其他應(yīng)付款才合適啊。相當于老板代付
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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