你好,可以的,這樣沒問題。
老師,上個月報銷了一筆帳120元,當(dāng)時沒有發(fā)票,做的是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,這個月發(fā)票有了,但是發(fā)票金額是123元,做借:管理費(fèi)用 120,貸:其他應(yīng)收款 120,這樣可行?
銀行存款繳納水費(fèi)1000元,其中鑄造車間負(fù)擔(dān)800元,廠部負(fù)擔(dān)200元。 記賬憑證上寫貸:制造費(fèi)用800 管理費(fèi)用200。這對嗎? 那銀行存款日記賬,我應(yīng)該寫什么?對應(yīng)科目寫一個(水費(fèi)寫啥?)還是兩個(制造費(fèi)用 管理費(fèi)用)?
老師,科目余額表制造費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)槭裁窗?,我有做了一筆服務(wù)費(fèi)的分錄,借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—增(進(jìn)) 貸:銀行存款。(因?yàn)槲覀冎辉O(shè)置了制造費(fèi)用)
以銀行存款支付本月勞保費(fèi)1000元及其中計入本月制造費(fèi)用800元,計入本月管理費(fèi)用200元會計分錄借制造費(fèi)用,管理費(fèi)用貸銀行存款這樣寫對嗎
借:制造費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這筆款因賬號錯誤付出被退回銀行有回單,要做收款?,F(xiàn)在這筆款不能付了,要做掛帳。我分錄怎么做最好
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
如果這樣做相反的分錄,那月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)兩筆,一筆是借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 在做一筆借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本
你好,是的,是需要這樣做的。
那如果為了結(jié)轉(zhuǎn)的時候不做兩筆,是不是也可以不做相反分錄,直接做負(fù)數(shù)的分錄
你好可以的,操作是沒問題的。
那相反分錄和做負(fù)數(shù)那種比較好呢?
你好,直接用負(fù)數(shù)的話方便一點(diǎn)。系統(tǒng)能夠自動沖解。
那就是借銀行存款 120元 借制造費(fèi)用 -120元,這樣做對吧
你好是的,就是這樣子的。