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建筑服務(wù)公司,之前開的發(fā)票,已確認(rèn)收入并交稅了。但成本票沒有跟上,且這個月才開出來,大部分專票,這些發(fā)票認(rèn)證后,進(jìn)項稅太多,怎么處理?

2024-12-23 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-23 17:54

進(jìn)項太多可以拿部分專票暫時不勾選抵扣

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快賬用戶6096 追問 2024-12-23 18:11

不認(rèn)證,專票還能作為今年的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-23 20:28

可以的,沒問題的。稅金計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅

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進(jìn)項太多可以拿部分專票暫時不勾選抵扣
2024-12-23
同學(xué)你好 計入工程施工就行了
2021-01-07
同學(xué),就現(xiàn)在開票確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——增(銷)
2023-05-16
你之前藍(lán)字錯誤發(fā)票做嗎,有就借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-07-16
您好,這個的話是 會有風(fēng)險的,這個是可以的
2024-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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