您好,是不是24年呀,把原來入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄全部紅沖了,再做正確金額的分錄,都在12月賬套里做,一負(fù)一正,調(diào)整的就是差異部分
老師,我們的原材料暫估入庫了,領(lǐng)用的時候也是按暫估入庫的價格領(lǐng)用,做成產(chǎn)品之后,我們是放入固定資產(chǎn)里面攤銷呢,下個月開出票來全部紅沖,重做?
老師你好,我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候發(fā)現(xiàn)成本價比我之前入庫的金額高很多是怎么回事呢,我產(chǎn)品入庫的時候是78,結(jié)轉(zhuǎn)成本變成104了,是哪個環(huán)節(jié)出問題了嗎?圖片里面是結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì)表,最后那行感覺有問題
老師你好,我們公司當(dāng)月沒有產(chǎn)成品入庫,但有原材料的出庫和產(chǎn)成品入庫出庫,這個我應(yīng)該怎么做賬?生產(chǎn)成本應(yīng)該怎么做?謝謝
你好,老師,我之前做產(chǎn)品入庫結(jié)轉(zhuǎn)的時候入庫成本入低了,后來也做出庫呢,那我應(yīng)該怎么調(diào)帳呢呢?
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩@倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對應(yīng)銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
您是說做入庫和主營成本結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖,再做藍色正確的入庫金額和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本金額對嗎?
是24年出現(xiàn)的
您好,是的,這是最簡單調(diào)整方法,不用計算差異,簡單粗暴,