可以是個人也可以是企業(yè) 他看的是業(yè)務(wù) 當(dāng)時借方余額掛帳的嗎
看了下以前人掛賬,公司有往來款之間,然后銷售給對方其實也就是我們公司,可以沿用原來那個科目嗎,之前人掛其他應(yīng)收款,銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊,還是就用原來一個這個其他應(yīng)收款袋主營業(yè)務(wù)收入,
公司有一筆錢轉(zhuǎn)給對方公司的,但是以前會計是做的借款,借:其他應(yīng)收款~某公司,貸:銀行存款。請問一下這個借款可以是一直掛在其他應(yīng)收款這個科目上嗎?
老師,其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款貸方表達意思是一樣嗎?收到個人借給公司的錢 可以借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付嗎? 個人向替公司墊付貨款 公司對公轉(zhuǎn)給這個人 可以掛借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款嗎? 以上個人均為同一人。
老師好, 1.對于公司無票支出,可以先計入其他應(yīng)收款是吧,等以后有票了再沖抵~這樣對嗎? 2.老師,這個其他應(yīng)收款二級明細應(yīng)該怎么寫?寫“其他應(yīng)收款-支出”這樣行嗎?有規(guī)范的明細科目嗎?
公司收到房租,還沒有開票,這月可以不做賬嗎?因為公司還要付房租??梢越桡y行存款貸記其他應(yīng)付款房租,這樣可以嗎?
老師,請問稅務(wù)局系統(tǒng)有些普通發(fā)票是不是可以不用做賬?
老師,我這邊還有個問題: 現(xiàn)在這個法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進項發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!
老師您好。請問出口貨物。貨運公司給我們開的運費發(fā)票稅率為免稅。這個對退稅有影響嗎?
老師,我們公司是6月份倒閉結(jié)束養(yǎng)老保險的,并辦理了失業(yè)保險,失業(yè)保險說要我們8月份才能領(lǐng)取,因為7月份要清賬,所以7月份有兩個員工還沒走,問題是他們這個8月份已經(jīng)不在這家公司上班了,上個月是最后一個月,老板昨天把7月份工資改成勞務(wù)費發(fā)給他們了,沒有申報個稅,這個對公司有沒有影響,需不需要公司下個月或者年底交稅?對他們有沒有影響?以后需不需要他們自己補交個稅?或者我能不能下個月申報個稅的時候把他們報上去,對他們領(lǐng)失業(yè)保險有沒有影響?
32期里面劉宏偉老師的直播課怎么看不見了
老師好,營業(yè)執(zhí)照期限變更,從哪里看年檢還是不年檢那
老師我們有個監(jiān)理公司,這家監(jiān)理公司是我們老板和別人合伙的,2025年開始合伙的,2025年之前的監(jiān)理費單位收到就要給另外一個股東,請問這個監(jiān)理費我怎么怎么給那個股東
電子稅務(wù)局上怎么變更財務(wù)負責(zé)人?
老師你好,我是外貿(mào)出口企業(yè),情況是這樣的,我們出口的貨品是雞蛋類,比較重。基本只能找物流公司運輸。問題1:從廣東省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路沒有提運單,只有貨物的載貨清單,然后我們走的汽車,這個車是香港的車,不然進不去香港,但他們想在香港和珠海兩地跑的話那必須是要兩地牌,他們?yōu)榱俗錾?,大陸的車牌是租有資質(zhì)公司的。相當(dāng)于車是這個老板個人在香港買的,大陸車牌是掛靠國內(nèi)的物流公司A,這個老板在大陸也開了一家物流公司B。我司結(jié)算和開票那些都是對接公司B。過關(guān)的載貨清單上需要蓋國內(nèi)的物流公司章,他們蓋的是A公司的,那就會跟我們與B公司結(jié)算的不一致。這個有沒有影響?
老師零售行業(yè)。不生產(chǎn)。他們的賬務(wù)大概是怎么做的,有erp系統(tǒng)
業(yè)務(wù)就是給藍天公司干活了。干不干活,稅局也不知道。打款過來了,我借銀行存款貸其他應(yīng)收款藍天公司,這樣就成了往來款,沒有業(yè)務(wù)掛賬了吧。不這樣做,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣預(yù)收賬款余額很大,資產(chǎn)負債表稅務(wù)風(fēng)險太大了。這樣情況怎么樣處理?。?
借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這是干了活的, 如果沒有干的話,借其他應(yīng)收款,貸營業(yè)外收入。
第一個是開票后這樣做分錄。沒有開票收到款借銀行存款貸其他應(yīng)收款。之間有矛盾,先這樣掛著可以嗎?
我都做借銀行存款貸預(yù)收賬款里了。沒有開票又沒有干活,我借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入可以嗎?這樣就不用開票了吧?
可以 你可以掛其他應(yīng)收款,但是正規(guī)的你主營相關(guān)的都是其他預(yù)收賬款。你不是不想掛預(yù)收賬款,你可以放到其他應(yīng)收款。
稅局查到會對會計有影響嗎?
有 如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了這個屬于隱瞞收入