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老師公司收到出口退稅款,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物會計分錄怎么寫?

2024-12-20 16:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-20 16:42

借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等,根據(jù)收款方式確定) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口銷售收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (注:出口貨物一般享受免抵退稅政策,此處銷項稅額可能為零或根據(jù)實際情況處理) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在確認(rèn)銷售收入后,外貿(mào)企業(yè)需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的銷售成本,會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 計算應(yīng)收出口退稅額 貨物出口后,外貿(mào)企業(yè)需要根據(jù)退稅率計算應(yīng)收出口退稅額,會計分錄: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (注意:在某些情況下,如果存在征退稅差額,還需要將差額部分計入主營業(yè)務(wù)成本,如:“借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)”,但此部分未直接體現(xiàn)在原始問題中,故僅作為額外信息提供。) .收到出口退稅款 當(dāng)外貿(mào)企業(yè)實際收到出口退稅款時,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等,根據(jù)收款方式確定) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口銷售收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (注:出口貨物一般享受免抵退稅政策,此處銷項稅額可能為零或根據(jù)實際情況處理) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在確認(rèn)銷售收入后,外貿(mào)企業(yè)需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的銷售成本,會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 計算應(yīng)收出口退稅額 貨物出口后,外貿(mào)企業(yè)需要根據(jù)退稅率計算應(yīng)收出口退稅額,會計分錄: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (注意:在某些情況下,如果存在征退稅差額,還需要將差額部分計入主營業(yè)務(wù)成本,如:“借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)”,但此部分未直接體現(xiàn)在原始問題中,故僅作為額外信息提供。) .收到出口退稅款 當(dāng)外貿(mào)企業(yè)實際收到出口退稅款時,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2024-12-20
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅金) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-09-04
同學(xué),退運的話就不能享受之前由于出口貨物發(fā)生的出口退稅額,所以退運的話,需要在退運證明里面填寫之前的出口退稅額
2021-03-19
你買來自己加工生產(chǎn)嗎?
2023-08-01
你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅
2022-12-28
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