確定錯誤情況:明確是個稅申報還是工資核算錯誤,此次錯誤可能少計應納稅所得額和工資費用。 修正個稅申報 聯(lián)系稅務機關,了解更正流程。 準備如正確工資明細等材料。 完成更正申報,補繳少扣稅款及可能產(chǎn)生的滯納金。 調整財務賬目 補記工資費用,編制相應會計分錄。 若涉及成本費用結轉,調整相關科目。 與員工溝通:告知員工錯誤情況和處理措施。
12月份的工資已經(jīng)申報個稅了,才發(fā)現(xiàn)遺漏了2023年的年終獎。還能補申報嗎?
老師,2023年全年一次性獎金工資表,職工已經(jīng)簽字了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)表頭的年份錯誤,寫成2024年了,這個怎么處理
請問實操的老師,2023年6月個稅申報的時候,漏申報了一個員工張三的工資,實際賬面2023年6月已經(jīng)實際支付了。請問現(xiàn)在是2024年6月了,請問怎么補充申報呢?謝謝
2023年1-4月個稅 申報有一位員工漏報了,今年員工發(fā)現(xiàn)了說的,企業(yè)怎么處理呢,會被稅務局處罰么?
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2023年1月的工資申報錯誤,漏報一個人的工資,報成了實發(fā)金額,現(xiàn)在怎么處理。
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?