收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)憑證處理(暫估入賬) 情況一:如果項(xiàng)目屬于成本類(lèi)支出 借:勞務(wù)成本 / 工程施工 / 研發(fā)支出等(根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)確定具體科目) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 例如,二級(jí)單位收到建筑服務(wù)發(fā)票用于一個(gè)未收到撥款的項(xiàng)目建設(shè),金額為 100,000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:工程施工 - 合同成本 100,000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 100,000 情況二:如果項(xiàng)目屬于費(fèi)用類(lèi)支出 借:管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 / 財(cái)務(wù)費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用類(lèi)型確定具體科目) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 例如,收到咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票用于項(xiàng)目前期咨詢(xún),金額為 50,000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 - 咨詢(xún)費(fèi) 50,000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 50,000 后續(xù)上級(jí)部門(mén)撥付項(xiàng)目款后的會(huì)計(jì)憑證處理 支付暫估的賬款時(shí) 先沖銷(xiāo)暫估的應(yīng)付賬款,分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款(金額為之前暫估的金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 具體供應(yīng)商(實(shí)際要支付的供應(yīng)商) 例如,上述建筑服務(wù)和咨詢(xún)服務(wù)的暫估應(yīng)付賬款沖銷(xiāo),金額分別為 100,000 元和 50,000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 100,000 貸:應(yīng)付賬款 - 建筑公司 100,000 借:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 50,000 貸:應(yīng)付賬款 - 咨詢(xún)公司 50,000 用上級(jí)撥付的款項(xiàng)支付供應(yīng)商時(shí) 借:應(yīng)付賬款 - 具體供應(yīng)商(實(shí)際要支付的供應(yīng)商) 貸:銀行存款 假設(shè)上級(jí)部門(mén)撥付了 150,000 元用于支付這兩個(gè)項(xiàng)目款,其中建筑公司 100,000 元,咨詢(xún)公司 50,000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付賬款 - 建筑公司 100,000 借:應(yīng)付賬款 - 咨詢(xún)公司 50,000 貸:銀行存款 150,000

我公司是項(xiàng)目甲方,收上級(jí)單位撥付工程款后支付給建設(shè)單位。請(qǐng)問(wèn)收款和付款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
自收自支事業(yè)單位收到上級(jí)主管部門(mén)撥來(lái)的改擴(kuò)建資金,然后用這筆資金付工程款,工程未完成,分錄怎么做?
上級(jí)部門(mén)撥付給下屬單位工程項(xiàng)目款的會(huì)計(jì)處理及撥付工程款的上級(jí)部門(mén)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)是在主管部門(mén)做的,主管部門(mén)將項(xiàng)目資金直接撥至下屬單位基本賬戶(hù),然后由下屬單位按合同按進(jìn)度憑施工單位發(fā)票再支付
去年給我們干的活,對(duì)方?jīng)]有支付錢(qián)我們掛的往來(lái),今年我們上級(jí)單位給我撥款讓支付,收到上級(jí)款時(shí)分錄怎么,收到上級(jí)款給人支付時(shí)分錄又怎么寫(xiě)啊
某事業(yè)單位發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)收到上級(jí)政府財(cái)政部門(mén)撥來(lái)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(俳科研經(jīng)費(fèi))2000000元。(2)收到上級(jí)主管部門(mén)撥來(lái)的補(bǔ)助款50000元,專(zhuān)門(mén)用于B項(xiàng)目建設(shè)。(3)通過(guò)財(cái)政直接支付的方式支付專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)800000元。(4)為從事行政管理及后勤活動(dòng)的在職職工計(jì)提當(dāng)月薪酬150000元。(5)為支持附屬單位的發(fā)展,向附屬單位補(bǔ)助500000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。
土地使用權(quán),用于開(kāi)發(fā)商品房,計(jì)入“開(kāi)發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷(xiāo),而是在商品房銷(xiāo)售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷(xiāo)售成本。 老師這句話(huà),對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來(lái),后來(lái)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來(lái)股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來(lái),說(shuō)是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來(lái)里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門(mén)窗廠(chǎng)是老板跟弟弟一起開(kāi)的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門(mén)窗的業(yè)務(wù)都有多少錢(qián)沒(méi)收回 還有因?yàn)殚T(mén)窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門(mén)窗廠(chǎng)負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
老師,實(shí)收資本什么時(shí)候要實(shí)繳完
老師,公司安裝空調(diào)機(jī)組購(gòu)買(mǎi)相關(guān)設(shè)備和電纜線(xiàn),我怎么記賬,統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)么?
新開(kāi)辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后,財(cái)務(wù)后期具體工作有哪些
跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),商品退稅可以怎么退,按增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是退稅率
對(duì)方公司稅務(wù)查封了開(kāi)不出來(lái)票收不了款,要怎么跟對(duì)方結(jié)算款,老師有什么辦法?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的二手車(chē),但是戶(hù)頭是上在公司員工名下的,車(chē)是用于公司經(jīng)營(yíng)的,這個(gè)車(chē)所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開(kāi)票?

