你好可以的,操作沒問題。

老師您好,我這邊做了一個(gè)學(xué)校的年審,其中有一筆其他應(yīng)收款5萬元,是代一個(gè)幼兒園預(yù)付的定金,預(yù)備發(fā)函證時(shí),會(huì)計(jì)說函證不回來,差不多是筆糊涂賬,對(duì)方單位不予回函,大概率收不回來。那我這邊需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備么,賬齡已經(jīng)超5年,上年度審計(jì)未做調(diào)整,我這邊怎么處理比較合適呢,謝謝您
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對(duì)方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆]有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時(shí)候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧檾?shù)據(jù)來源于收入個(gè)支出,收都沒收回錢,所以未分配利潤是虛數(shù),按照未分配利潤來看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對(duì)不對(duì),老師
老師請(qǐng)問一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個(gè)農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購辣椒去了呢。
老師請(qǐng)問一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個(gè)農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購辣椒去了呢。
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個(gè)人部分是50元,但是個(gè)人部分收不回來,也是公司承擔(dān),做賬是計(jì)提借管理費(fèi)用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個(gè)人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個(gè)票忘記做了,該咋整
老師,異地個(gè)稅申報(bào)工資數(shù)據(jù)本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個(gè)人開發(fā)票給我們他的個(gè)人所得稅是稅票直接乘以3個(gè)點(diǎn)嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi),每個(gè)企業(yè)都要報(bào)嗎?必須按照上年末稅務(wù)系統(tǒng)里的人嗎?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款,不開票的,報(bào)增值稅里要做無票收入,扣稅點(diǎn)嗎,不做會(huì)什么樣的
郭老師,對(duì)方是個(gè)體戶,我們賣車給他,開專票還是普票
辦了外經(jīng)證,怎么申報(bào)個(gè)稅呢
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師你好,增值稅申報(bào)表里面第32行期末未叫稅額,數(shù)字為負(fù)數(shù)是不是多交稅啦?


那調(diào)增時(shí)賬務(wù)需要處理嗎
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。