您好,,賬務(wù)處理首先沖減前期多確認(rèn)的未開票收入及增值稅: 借:主營業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 450(假設(shè)為9%) 貸:應(yīng)收賬款 5450 在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí),需要在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,將前期多申報(bào)的未開票收入部分進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,將之前申報(bào)的未開票收入 0.5 萬和對(duì)應(yīng)的增值稅 450 元在 “未開票收入” 欄次以負(fù)數(shù)填列,將本月開票的 9.5 萬和對(duì)應(yīng)的增值稅 8,550 元在 “開具增值稅專用發(fā)票” 或 “開具其他發(fā)票” 欄次按正數(shù)填列。
老師,我們是新媒體公司,有個(gè)客戶需要我們給他好幾個(gè)業(yè)務(wù),其中有一個(gè)做流量投放,我們做不了,就轉(zhuǎn)包給其他供應(yīng)商,但流量投放具體不知道到底要用好多,所以比如客戶先打100w給我們公司,但我們根據(jù)實(shí)際投放情況,比如第一次給供應(yīng)商先打10萬,第二次根據(jù)預(yù)估又打10萬。這種情況的話,我們收到的100w什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是收到的時(shí)候算到計(jì)入收入全額報(bào)稅?還是可以按照實(shí)際消耗多少再開多少發(fā)票?報(bào)稅也按消耗來?
印刷行業(yè) 問題:當(dāng)月提前開票尚未制作且未計(jì)收入應(yīng)如何記賬? 問題描述: 第一、我公司根據(jù)實(shí)際當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)品來作當(dāng)期收入,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)成本作為當(dāng)期生產(chǎn)成本。 第二、我公司根據(jù)業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)生產(chǎn)單據(jù)(每一筆業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)一個(gè)卡號(hào))來開具發(fā)票,每一筆業(yè)務(wù)均有對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票及對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流。 第三、因我公司行業(yè)特殊性,所生產(chǎn)的產(chǎn)品及數(shù)量均為客戶特殊定制,且不能進(jìn)行二次銷售。 第四、臨近年底,我公司對(duì)接客戶都會(huì)提前先將明年計(jì)劃制作的款項(xiàng)先轉(zhuǎn)入我公司,我公司則提前先開發(fā)票。 現(xiàn)提問:提前先開具的發(fā)票因尚未制作且對(duì)應(yīng)成本尚未知曉的情況下,會(huì)計(jì)無法入賬。但在當(dāng)期已經(jīng)開具發(fā)票,請(qǐng)問我公司應(yīng)如何記賬?
老師,建筑行業(yè) 合同價(jià)款100萬,產(chǎn)值120萬,稅務(wù)局要求根據(jù)產(chǎn)值開發(fā)票,已開發(fā)票80萬,未開發(fā)票40萬,這40萬賬務(wù)怎么做 ,本期如何申報(bào),12月份再開這40萬發(fā)票又如何做賬和申報(bào)? 謝謝
老師 根據(jù)預(yù)計(jì)產(chǎn)值10萬我們做了未開票收入,本月根據(jù)客戶最終確認(rèn)產(chǎn)值9.5萬開發(fā)票,本月如何做賬?之前多記賬報(bào)稅的0.5萬要如何操作?我們是建筑行業(yè)
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師 我是按照10萬在9月份做的未開票收入,12月份開發(fā)票9.5萬,你理解錯(cuò)了
我是要做12月份做一筆沖紅9月份:借:應(yīng)收賬款 -10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-91743.12 銷項(xiàng)稅-8256.88 再重新做一份 借:應(yīng)收賬款 9.5萬 。。。嗎? 稅務(wù)那邊要怎么做?
同學(xué),您好,10萬在9月份做的未開票收入,現(xiàn)在對(duì)方要求開發(fā)票9.5萬,您當(dāng)時(shí)是多確認(rèn)了收入5000,,所以現(xiàn)在做沖減分錄| 借:主營業(yè)務(wù)收入? ? 4587.16(上條回復(fù)中分錄我是按5000為不含稅價(jià)做的) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))412.84 ? ? ? 應(yīng)收賬款? ? ? 5000 以上是賬務(wù)處理,上條回復(fù)中分錄我是按5000為不含稅價(jià)做的,所以分錄沒變,數(shù)據(jù)有變化。這樣處理之后收入就與開票9.5萬的金額對(duì)上了。 再說報(bào)稅,12月份報(bào)稅時(shí),在未開票收入里填寫-91743.12? ,把前期未開票收入沖掉。本月開票的金額會(huì)自動(dòng)帶到主表和附表一中。
老師 那我還要在本月做9月份10萬收入的紅沖和本月9.5萬發(fā)票的入賬嗎
您好,不用的,上面賬務(wù)處理完之后就是正確的銷售收入的金額了。