你好,你3月的話可以先暫估。然后拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去。
老師,請問12月已經(jīng)收到貨,然后1月份才收到發(fā)票,可以直接把發(fā)票附在12月的記賬憑證后面嗎?意思就是這筆原材料是計入12月,還是1月?
老師,12月收到10-12月的咨詢服務(wù)發(fā)票,可以直接做賬做在12月嗎,這是項目的咨詢發(fā)票直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
12月月付的款,一月初發(fā)票才到,可以直接做到12月份嗎,還是需要1月份再沖賬
12月的業(yè)務(wù),要1月才能收到發(fā)票,12月可以做成本嗎?1月收到票后,直接做到12月的賬里,行不行?
填報 增值稅申報表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
老師早。訴訟時效屆滿,債務(wù)人獲得抗辯權(quán)是啥意思。
2025.4-6月個人代扣社保多計提共計494.72元,能在2025.7月紅沖多計提的494.172元?具體怎么做分錄?
填報 增值稅申報表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
營業(yè)執(zhí)照第一個寫的租賃,但我們主要經(jīng)營鋼結(jié)構(gòu)加工和安裝,想問一下把國標(biāo)行業(yè)改一下,改成哪個行業(yè)好,為了開票時的不必要麻煩
老師好,會計在2月的時候做了一筆其他業(yè)務(wù)收入,可是申報的時候沒申報這其他業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致報表和賬不一致如何處理呢?具體操作流程步驟謝謝
老師,車輛賣出的公司是一般納稅人
老師,購買給職工用的防暑降溫的比如西瓜,雪糕,葡萄糖這些的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司注冊資本和資產(chǎn)負(fù)債表上實收資本一致,每年年報上有實繳資金,但是我在國家公示糸統(tǒng)里面沒有看見實繳明細(xì),在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上(就是工商注冊那個網(wǎng))也沒有看見備案,請問這個實繳金額去哪里看是正確的?
我賣出去的貨,有一部分對方給退回來了,請問我是不是得開紅字發(fā)票?那我怎么開紅字發(fā)票?
15號報稅前可以拿到發(fā)票,做12月的賬的時候,直接做成本費用,拿到發(fā)票貼進(jìn)去就行嘛
你好,可以的操作沒,操作沒問題。
對年報沒有影響嘛
你好這個對年報沒有影響,你拿到了發(fā)票就行。
哦哦,好的,謝謝
你好,不用客氣的了。