你好可以的 可以使用的
去年暫估了庫(kù)存,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年發(fā)票到了只沖減去年的暫估的庫(kù)存,按照發(fā)票重新入賬了,請(qǐng)問(wèn)今年是否還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估的金額比發(fā)票少1.65萬(wàn)
去年做了暫估入庫(kù),也做了成本。今年收到發(fā)票了,我知道去紅沖暫估入庫(kù),但是這個(gè)成本怎么調(diào)整?
去年暫估了30萬(wàn)成本,今年5.31前收到了30萬(wàn)成本發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)暫估跟發(fā)票無(wú)差異,還需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們公司去年做了90萬(wàn)的成本暫估,今年收到暫估的95萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票也包含了成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本今年還能用嗎?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開(kāi),做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,開(kāi)了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個(gè)人上年度平均工資填寫(xiě),這個(gè)上年度的個(gè)人平均工資需不需要扣除個(gè)稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開(kāi)票(品茗開(kāi)什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開(kāi)票屬于哪個(gè)編碼?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購(gòu)固定資產(chǎn),多少錢(qián)以上需要合同
老師梨不是免稅的,開(kāi)出去免稅,共開(kāi)出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開(kāi)帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
去年暫估的90萬(wàn)成本,今年還能用嗎?
相當(dāng)于,我們?nèi)ツ曜?90萬(wàn)成本暫估,今年收到了發(fā)票,但是今年收到的95萬(wàn)發(fā)票還能全部做成本嗎?
你好可以 五萬(wàn)屬于今年的就坐到今年 屬于去年的就納稅調(diào)減
但是24年已經(jīng)把23年的匯算清繳已經(jīng)做了呀
你別做了什么做了多少
就是,我們23年的時(shí)候建筑公司缺少成本,做了90萬(wàn)人工成本的暫估,24年3月份的時(shí)候收到了95萬(wàn)的人工發(fā)票,因?yàn)槭盏狡绷?,所?3年的匯算清繳是沒(méi)有調(diào)增的,但是我們會(huì)計(jì)在24年收到23年暫估發(fā)票的時(shí)候又把成本做進(jìn)去了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)95萬(wàn),是只能算5萬(wàn)的成本還是說(shuō)95萬(wàn)的都可以算呢
只能是五萬(wàn) 90是去年的不是嗎
我們是按發(fā)票來(lái)算的成本 那可咋辦
那你2023年匯算清繳納稅調(diào)增90萬(wàn)。
23年匯算清繳已經(jīng)搞完了
可以去修改的,你不想更正的話,那你今年的成本就只能做5萬(wàn)
好叭 謝謝
不用客氣,工作愉快。