您好,可以的,這是無票費(fèi)用, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
員工出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票可以和車票等差旅費(fèi)一起填寫報(bào)銷并在稅前扣除嗎?高溫補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計(jì)入工資發(fā)放?
員工出差補(bǔ)貼,只有打卡記錄,沒有發(fā)票,可以入賬報(bào)銷嗎?匯算清繳可需要調(diào)增?
轉(zhuǎn)賬給員工的出差報(bào)銷的錢可以,沒有發(fā)票,這個(gè)錢可以用申報(bào)工資的方式?jīng)_掉嗎
員工出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票,可以和出差報(bào)銷費(fèi)一起用公戶打給員工嗎?需要填什么單據(jù)嗎?怎么做賬
員工出差餐補(bǔ)沒有發(fā)票可以做賬嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
可以入賬需要什么附件
匯算清繳全部說一下
您好,同事付款截圖,收據(jù)(就是能表達(dá)這個(gè)是真實(shí)消費(fèi)) 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
只有付款憑證可以沒有收據(jù)
您好,也行的,這是內(nèi)部管理 ,跟稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)了,因?yàn)槲覀兗{稅調(diào)增了
這樣可以入外賬嗎?只有付款截圖
您好,當(dāng)然可以 度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他 這是規(guī)范操作,
無票收入可以入外賬嗎?報(bào)稅怎么報(bào)
您好,當(dāng)然可以入外賬,我們沒有內(nèi)賬的, 一樣報(bào)稅,上面我寫了2次了嘛,平時(shí)一樣報(bào)稅,年度在這里調(diào)增 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
還沒有到發(fā)票怎么做分錄到來發(fā)票在怎么做
您好,還沒有到發(fā)票(沒有發(fā)票體現(xiàn)在摘要) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等? ?貸:銀行存款 到來發(fā)票 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等 (負(fù))? 貸:銀行存款(負(fù))?? 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸:銀行存款
應(yīng)收預(yù)付怎么用不復(fù)雜
您好,一個(gè)往來單位只用一個(gè)科目,不用2個(gè)科目,這樣方便對(duì)賬,就是一預(yù)到底
以前的會(huì)計(jì)用了兩個(gè)科目我現(xiàn)在怎么做
您好,把余額轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里
分錄怎么做(應(yīng)收預(yù)付和應(yīng)付預(yù)收)
您好,您想留下哪個(gè)科目,就把另外一個(gè)科目余額反方向結(jié)轉(zhuǎn),您提供下具體的信息哦
想留下應(yīng)收應(yīng)付科目怎么做分錄
您好,借:應(yīng)收? 貸:預(yù)收 借:預(yù)付 ? 貸:應(yīng)付