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匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除已經(jīng)加計(jì)了,現(xiàn)在要調(diào)整出來,不加計(jì)扣除了,需要調(diào)整哪些報(bào)表

2024-12-17 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-17 13:50

你好,主要就是研發(fā)費(fèi)用扣除的這張表。 然后主表里面加計(jì)扣除的也需要扣減出來。

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你好,主要就是研發(fā)費(fèi)用扣除的這張表。 然后主表里面加計(jì)扣除的也需要扣減出來。
2024-12-17
在A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中,找到“研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除”部分,將之前季度已申報(bào)的加計(jì)扣除金額進(jìn)行調(diào)整
2025-04-07
您好
假設(shè)某企業(yè)在某季度申報(bào)了一項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為50萬元,但在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)其中的20萬元不符合加計(jì)扣除條件(如屬于非創(chuàng)新性研發(fā)活動(dòng))。

在A107012表中,找到該研發(fā)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的行次,將加計(jì)扣除金額調(diào)整為30萬元(50 - 20)。
相應(yīng)地,在A100000表的第7行“免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除”,將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額調(diào)整為調(diào)整后的數(shù)值
2025-04-07
您好,這個(gè)的話是?具體填報(bào)時(shí),《研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表》中的第11行“當(dāng)期實(shí)際加計(jì)扣除總額”將自動(dòng)帶入年度納稅申報(bào)表附表A107014《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中合計(jì)行的第19列“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額合計(jì)”(該表其余數(shù)據(jù)項(xiàng)無需填寫)
2024-07-30
你好,你加計(jì)扣除調(diào)整原因?
2024-07-30
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