你好,你這個支付錢的時候是計入什么科目的?
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
請問老師,我們公司是銷售健康產(chǎn)品的,是委外加工,現(xiàn)在就是我們自己有一個后臺注冊會員,然后會員交錢給我們公司,公司再撥積分到會員賬號上,然后再用積分購買我們的產(chǎn)品,還有就是我們系統(tǒng)會有獎勵制度,有推薦獎什么的,然后也是獎積分,會員有了積分他也可以收別人的錢把自己的積分轉(zhuǎn)給新客戶,再購買我們產(chǎn)品,就是我們公司發(fā)貨出去就包括了這兩部分,現(xiàn)在就是我不知道怎么確認(rèn)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師,我們公司業(yè)務(wù)員平時為了業(yè)務(wù)會有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補(bǔ)貼讓他們提供加油或者餐費(fèi)發(fā)票來報銷,現(xiàn)在這一塊補(bǔ)貼想重新用一種更恰當(dāng)?shù)姆绞絹斫o,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?
老師第一年利潤,計提了盈余公積,但是沒有提足,第二年虧損,必須先用盈余公積補(bǔ)虧嗎,
進(jìn)項大于銷項,該勾選多少票?
老師第一年利潤,計提了盈余公積,但是沒有提足,第二年虧損,必須先用盈余公積補(bǔ)虧嗎,
老師 ,我們公司是今年接手了一個玻璃制造有限公司,然后那個設(shè)備等都沒在我們公司名下,搞了幾個月,老板又把那個玻璃廠轉(zhuǎn)讓出去了,但是購進(jìn)的玻璃原材料浮法玻璃還在賬上,我可以把這部分材料開成鋼化玻璃開出去嗎
老師,公司是肉制品加工的工廠,開13個點,購進(jìn)原材料有的9個點,現(xiàn)工廠倒閉,變賣原材料是不是也只能開13個點出去?
老師,請問去年賬上多計提15.2萬工資,小企業(yè)會計制度是在今年沖成本呢還是要以前年度里調(diào),調(diào)以前年度這分錄只一筆沖未分配利潤嗎?若涉及所得稅呢?
醫(yī)院取得了一塊劃撥轉(zhuǎn)為出讓的土地,正常情況醫(yī)院手里會有國有建設(shè)用地劃撥決定書嗎?哪里能找到這個呢
甲公司與乙公司簽訂合同,乙公司為一般納稅人,甲要求乙開票開1%的發(fā)票,但是乙只能開6%,這種怎么處理呢
工地上的工人工資一次性發(fā)一兩萬幾個月的工資,我可以當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月全計提工資嗎?個稅申報多選幾個月,做賬的時候工資表弄個總的還是分開弄幾個月的工資表?工資做賬要把考勤表放憑證里面嗎?
老師,24年開的銷售的發(fā)票,25年可以開紅字發(fā)票嗎
沒有支付錢,是政府給我們的補(bǔ)貼,政府為了推廣那個系統(tǒng)(就是說,你企業(yè)反正要用到這類系統(tǒng)的,那政府正好有,你們來用政府的系統(tǒng),系統(tǒng)可以給企業(yè)一定的補(bǔ)貼 )
就是一筆純補(bǔ)貼收入
而且這筆純補(bǔ)貼收入是 先發(fā)生后收到的。
你好,這樣子的話你可以計入營業(yè)外收入。I好
一次性計營業(yè)外收入嗎?
計營業(yè)外收入那就要交企業(yè)所得稅了, 是嗎
你好,是的,這個營業(yè)外收入是需要交所得稅的。
有什么辦法可以稅收籌劃呢
你你好,你可以進(jìn)入到其他收益,然后分期來攤銷。