你好,非財(cái)政撥款結(jié)余在賬上列的什么科目
政府會(huì)計(jì)制度:使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,比如支出100元,借方如何使用?預(yù)算會(huì)計(jì)這邊
行政單位新會(huì)計(jì)制度下年終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,預(yù)算會(huì)計(jì)行政支出大于預(yù)算撥款收入的部分,也就是花的上年的零余額賬戶(hù)和財(cái)政返還額度,如何結(jié)平行政支出賬戶(hù)?比如2019年支出100萬(wàn),其中撥款收入80萬(wàn)元,上年財(cái)政應(yīng)返還額度20萬(wàn)元,年結(jié)的時(shí)候財(cái)政撥款收入和撥款支出結(jié)平后,行政支出中還有20萬(wàn)元的余額如何處理?
如果預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入行政支出,那么年底是結(jié)轉(zhuǎn)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,那非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里面還有余額,賬還沒(méi)有平,這個(gè)如何處理?
政府單位 用辦公經(jīng)費(fèi)付款冰箱和微波爐時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-商品和服務(wù)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì): 借行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 請(qǐng)問(wèn)記固定資產(chǎn)時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記
實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度,使用非財(cái)政撥款結(jié)余列支辦公費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別如何記賬?
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師您好,我日常整理裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂