同學(xué),你好。預(yù)算會(huì)計(jì) 借:非財(cái)政撥款結(jié)余—累計(jì)結(jié)余100 貸:資金結(jié)存—貨幣資金100
政府會(huì)計(jì)制度下,2019年初已經(jīng)將2018年底留的其他應(yīng)付款調(diào)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目,2019年用當(dāng)年財(cái)政撥款支付去年的其他應(yīng)付款時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬? 借事業(yè)支出 貸 財(cái)政撥款收入 還是借 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 財(cái)政撥款收入
政府會(huì)計(jì)制度:使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,比如支出100元,借方如何使用?預(yù)算會(huì)計(jì)這邊
行政單位新會(huì)計(jì)制度下年終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,預(yù)算會(huì)計(jì)行政支出大于預(yù)算撥款收入的部分,也就是花的上年的零余額賬戶和財(cái)政返還額度,如何結(jié)平行政支出賬戶?比如2019年支出100萬(wàn),其中撥款收入80萬(wàn)元,上年財(cái)政應(yīng)返還額度20萬(wàn)元,年結(jié)的時(shí)候財(cái)政撥款收入和撥款支出結(jié)平后,行政支出中還有20萬(wàn)元的余額如何處理?
事業(yè)單位使用上年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)—項(xiàng)目支出資金支付本年項(xiàng)目支出,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
某高校使用本年財(cái)政撥款預(yù)算資金,采用授權(quán)支付方式,支付上年采購(gòu)的實(shí)訓(xùn)設(shè)備質(zhì)保金7800元。A.借:行政支出7800B.借:事業(yè)支出78000C.借:其他支出7800D.貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度7800E.貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度78000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入7800G.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不做處理
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?