你好 沒有問題的,計(jì)入費(fèi)用后就不再是固定資產(chǎn),不用再體現(xiàn)了。
建筑勞務(wù)公司買的空調(diào)、電腦、打印機(jī)、辦公桌椅每個(gè)幾乎會(huì)買辦公設(shè)備,可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)—辦公設(shè)備一起計(jì)提折舊嗎,買固定資產(chǎn)的稅款可以直接入固定資產(chǎn)成本嗎,增值稅簡(jiǎn)易增收,抵扣不了增值稅。
老師,我想問一下去年我家有固定資產(chǎn)走了一次性扣除,在企業(yè)所得稅那塊扣除掉了,那今年1,2,3月的固定資產(chǎn)的折舊那里得怎么處理,如果再計(jì)提折舊的話計(jì)入管理費(fèi)用的話這不是重復(fù)了嗎,還有就是走了一次性扣除會(huì)計(jì)賬這里怎么體現(xiàn)
老師,請(qǐng)問關(guān)于固定資產(chǎn)一次性扣除問題,稅務(wù)指不超過五千元的固定資產(chǎn)允許一次性稅前扣除,那打印機(jī)三千元,就可以直接借固定資產(chǎn)--電子設(shè)備,貸銀行存款,借管理費(fèi)用--固定資產(chǎn),貸累計(jì)折舊,是嗎
老師,我們是一般納稅人,公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在壞了沒有任何價(jià)值,需要做報(bào)廢處理,那這塊沒有出售收入,也沒有殘料收入,直接做:借: 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 嗎??需要向稅務(wù)局報(bào)備證明嗎??
老師,一般納稅人,購(gòu)電腦打印機(jī)的幾千塊錢,直接入辦公費(fèi),不入固定資產(chǎn),不在所得稅的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊加計(jì)扣除那體現(xiàn),有問題嗎?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,那如果是一批電腦,好幾萬可以嗎
你好 這種情況需要計(jì)入固定資產(chǎn),在使用年限折舊計(jì)入費(fèi)用。 幾千塊錢的就可以一次入費(fèi)用。