你好,去年你是怎么做賬的呢?
老師你好,請問一下去年有一筆暫估入庫,然后今年收到發(fā)票,沖暫估重新入賬,這樣會影響損益嗎?需要調(diào)整去年的賬嗎?
老師,麻煩問下紅沖去年的一筆收入發(fā)票,并且今年重開發(fā)票,應該怎么沖賬
去年有一張發(fā)票在今年3月份紅沖了,現(xiàn)在導致到今年第一季度銷售收入為負數(shù),請問應該怎么做賬呢
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,已處理賬務,今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復了,因為發(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次,今年應該怎么紅沖和充成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
老師,我們是代賬公司,一家小規(guī)模去年暫估幾十萬成本,至今成本票未收全,老板卻讓把今年第一個季度的工資和費用作為成本來沖去年的暫估成本,就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅,請問我這年報該怎么報?是不是不調(diào)整去年的賬,只在今年第一季度做對應今年工資和費用金額紅沖去年暫估成本的分錄,然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
去年做的, 借應收賬款-暫估收入 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
借應收賬款-暫估收入負數(shù) 貸以前年度損益負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸利潤分配未分配利潤負數(shù)
老師,圖片箭頭那里需要跟著提示走?
對,也是按照負數(shù)走的
他為什么提示借方錄入金額呢?
我估計沒準是軟件不允許貸方負數(shù)
哦,那我這樣貸方負數(shù) 或者是根據(jù)提示來,在借方正數(shù),都是正確的?
對,借方正數(shù)和貸方負數(shù)一個道理