你好這個款項具體是怎么回事

繳納的公積金被退回了,應該怎么做分錄? 繳納時的分錄是這樣做的: 借:管理費用—公積金 800 貸:應付職工薪酬—公積金800 借:應付職工薪酬—公積金800 其他應收款—公積金800 貸:銀行存款 1600 退回時,分錄應該怎么做?謝謝
員工借公司800元,我做的分錄是借:其他應收款 -800,貸 :現(xiàn)金800,他的工資是3000元,除去借款800元,還剩2200元,我計提工資是計提3000元,還是計提2200元?計提三千元的分錄怎么寫,計提2200元的分錄怎么寫?
你好,a公司2018年向 b銀行貸款800萬,a公司2019年又向b銀行貸款800萬來歸還2018年的800萬貸款,a公司2020年又向b銀行貸款800萬來還2019年的貸款800萬。b銀行還要求a公司每個季度提供銀行貸款報表,老師你覺得這樣提供報表給b銀行有必要嗎?因為a公司都是向b銀行借款,然后來還b銀行的貸款,這樣的。
某企業(yè)收回前欠貨款5萬元,存入銀行記賬憑證的記錄為“借:銀行存款58,000元,貸:應付賬款58,000元”,并已登記入賬,更正時需要做的會計分錄包括A用紅字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應付賬款”800元B用藍字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應付賬款”賬戶800元C用紅字金額借記“銀行存款”賬戶58000元,貸記“應付賬款”賬戶58000元D用藍字金額借記“銀行存款”賬戶5萬元,貸記“應收賬款”賬戶5萬元(多選題)
老師 A公司給B公司轉賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應付- A 采購支付時:借:其他應付-A貸:銀行存款
老師早上好!小規(guī)模納稅人開票是只能開3%(優(yōu)惠1%)是嗎
現(xiàn)在行政單位在建工程需要計提折舊嗎
老師請問一下,我們是工程機械租賃公司,挖土機用的車用油費和維修費發(fā)票,入主營業(yè)務成本比較合適,還是入管理費用—車輛使用費更合適?
10月份計提9月工資且發(fā)放,這樣合適嗎?還有員工總提成1000元以下需要計提嗎?
找郭老師,那就按老板娘掛賬? ,我之前還想,為什么我的進項已經(jīng)開到了7月份了,還有6張發(fā)票,平時每個月用兩張或三張,這次用完六張,稅負率1.7這樣,用五張又交稅多點,我不懂怎么斟酌好, 如果你就把社保47萬做收入了,到時進項不懂夠不夠,如果夠,就好說,不夠我就唉罵,或者萬一他不想47萬都做收入呢?所以還是跟他溝通?但是一溝通很多問題問我的,
老師月底增值稅銷項、進項要不要結轉
序時賬是什么?序時賬是什么?
掛靠個人名下的電話卡發(fā)生的電話費可以開票到公司嗎
老師,我有一臺車子,買來是10萬,折舊了5萬,賣出去是7萬,請問這會計分錄怎么做?
您好,老師,企業(yè)給員工買的北京普惠健康保費用可以稅前扣除嗎
備注,往來款
那就是其他應付款才對的
我到底,貸什么啊
:借:B銀行800 貸:其他應付款800