借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
公司現(xiàn)在要處置一臺(tái)固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財(cái)務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),公司現(xiàn)在要處置一臺(tái)固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財(cái)務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 再做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:營(yíng)業(yè)外支出??
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
老師 我們當(dāng)月有固定資產(chǎn)清理 是先清理在計(jì)提折舊還是先計(jì)提折舊在清理
公司注銷那未折舊完的固定資產(chǎn)當(dāng)月要不要計(jì)提,還是直接把剩余折舊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
17年6月公司買的小貨車59800,折舊34543.6,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計(jì)折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:固定資產(chǎn)清理10212.25 貸:資產(chǎn)處置損益 10212.25,資產(chǎn)處置損益在借貸還是貸方,資產(chǎn)處置損益在貸方 固清就有余額了
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請(qǐng)問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司啊?
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
您好, 分三步做賬就可以
我問的問題你似乎沒看清楚,我不是問咋清理,我是說公司計(jì)提折舊和清理的先后順序,你第一部分錄是沖掉之前計(jì)提的折舊,那這個(gè)車的殘值咋辦
先正常計(jì)提,再清理,
發(fā)生的清理收入(殘值收入):
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理