借應(yīng)付賬款 20000 貸營(yíng)業(yè)外收入20000 就成了
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下公司很久沒(méi)有啟動(dòng)了,現(xiàn)在才啟動(dòng),有如下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教: 1、公司無(wú)存款,由股東個(gè)人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費(fèi)用達(dá)70萬(wàn),突然在這個(gè)月開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下這筆費(fèi)用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個(gè)人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報(bào)銷是不是也要寫個(gè)借款合同?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師您好,請(qǐng)教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價(jià)款160萬(wàn),4月份預(yù)付了36.6萬(wàn)工程款,對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬(wàn),我做的分錄是 借:預(yù)付賬款-甲公司 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 1、這個(gè)分錄合理嗎? 2、月末不用做費(fèi)用攤銷是不? 3、當(dāng)裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時(shí),是不是要攤銷
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在需要做個(gè)取水證辦理的水評(píng)價(jià)文件,然后合同簽完了。對(duì)方全款發(fā)票已經(jīng)開號(hào)了15.萬(wàn),我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬(wàn)的支出單,但是估計(jì)下個(gè)月才會(huì)付款這1萬(wàn)首款,那我壓到下個(gè)月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-水評(píng)價(jià)文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對(duì)嗎?
本月收到下月的貨款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,不計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,那么做賬應(yīng)該怎么做,做成什么呢
零基礎(chǔ)從現(xiàn)在開始學(xué)會(huì)計(jì),迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級(jí),中級(jí)和注會(huì)會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法兩門,每天學(xué)9小時(shí),來(lái)得及么?還有11個(gè)月就要考試了,這個(gè)計(jì)劃可行么?
老師,今天稅務(wù)局打電話說(shuō)我們23年違規(guī)成本199萬(wàn),我們23年成本總共才260萬(wàn),我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車輛維修費(fèi),車輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問(wèn)一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務(wù)交接問(wèn)題。就是把一個(gè)公司分成了兩個(gè)公司。然后我們收購(gòu)了其中的一個(gè)續(xù)存公司?,F(xiàn)在這個(gè)續(xù)存公司里沒(méi)有債權(quán)債務(wù)的問(wèn)題。需要交接哪些賬本兒?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來(lái)保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下對(duì)方開6%的,這張發(fā)票能要嗎?
老師 補(bǔ)交社保產(chǎn)生的滯納金分為個(gè)人部分和公司部分 個(gè)人部分由公司承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)
不收費(fèi)的售后,材料出庫(kù)會(huì)計(jì)分錄
我們是勞務(wù)公司旗下的材料公司,想歸集鋼材出租的費(fèi)用,怎么寫分錄
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 ,我想問(wèn)一下出口退稅聯(lián)出口日期上是顯示9月底的那天還是10月的呢?