你好,就按照正常業(yè)務(wù)做就可以了,該記收入的和成本,等到所得稅匯算清繳時(shí),沒發(fā)票的再納稅調(diào)增。
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的,因?yàn)槭杖牒艽螅晕覀兿攵嚅_一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業(yè)?,F(xiàn)在結(jié)業(yè)清算了,9月份已經(jīng)完全停工了,11月份的時(shí)候出口退稅也申報(bào)完了,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(電費(fèi)發(fā)票,銀行發(fā)票),電費(fèi)發(fā)票是11月廠區(qū)用電的,我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了,11月廠區(qū)是其他公司用電,他們預(yù)付了電費(fèi)給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業(yè)務(wù)收入,請問這些發(fā)票我司是否可以認(rèn)證抵扣退稅稅金?
問題:我們有兩個(gè)公司,公司A和B。其中B是新成立的,是一個(gè)加工性質(zhì)的公司?,F(xiàn)在A把所有組裝的工作全部交給B,并且把一部分的員工從A轉(zhuǎn)到B(今年1月轉(zhuǎn)入),從1月到現(xiàn)在,公司A每月預(yù)付加工費(fèi)給B(7月的時(shí)候,B把1-3月的加工費(fèi)退給A,但是轉(zhuǎn)過來的人是B發(fā)工資并且計(jì)入待攤費(fèi)用)B期間一直沒有開發(fā)票給A,截止今年8月,B給A開了80萬的加工費(fèi)(4月預(yù)收的30萬和5月的50萬,5月總共預(yù)收120萬)老師,我的成本應(yīng)該怎么核算,1-3月的工資該怎么辦?
清風(fēng)公司為電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,上月增值稅留抵稅額為15000元。假如你是清風(fēng)公司的會計(jì)人員,公司2021年12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)公司向某商場銷售200臺電視機(jī),每臺不合稅售價(jià)5000元,公司向商場開具了增值稅專票,商場以轉(zhuǎn)賬支票支付所有價(jià)款。(2)公司將自產(chǎn)一批電視機(jī)作為公司工集體福利發(fā)放,實(shí)際成本共計(jì)80000元,市場不合稅售價(jià)共計(jì)130000元。未開具發(fā)票。(3)公司將2021年2月份買人的一臺生產(chǎn)用的機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓。2月份購入時(shí),不合稅價(jià)款為500000元,取得增值稅專用發(fā)票,并已抵扣?,F(xiàn)轉(zhuǎn)讓此設(shè)備。已經(jīng)計(jì)提折舊70000元,售價(jià)共計(jì)440700元。收到一張轉(zhuǎn)賬支票。(4)公司購入一批生產(chǎn)電視機(jī)所用原材料,已經(jīng)驗(yàn)收入庫,取得的專票上注明不合稅價(jià)款為120000元。支付鐵路運(yùn)輸費(fèi)用并取得增值稅專票,注明不合稅運(yùn)輸費(fèi)5000元,另支付裝卸費(fèi)2000元。全部款項(xiàng)通過網(wǎng)上銀行支付。(5)公司委托乙加工廠加工材料一批,加工費(fèi)10000元(不合稅),取得增值稅專票,材料加工完成后驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)尚未支付。(6)公司接受捐贈環(huán)保材料一批,取得增值稅專票,
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
32000也是計(jì)入成本是吧?
是的,你們是一般納稅人的話,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,不含稅價(jià)才記入成本,若是小規(guī)模,就是32000。