你好,如果和銷(xiāo)售有關(guān)借銷(xiāo)售費(fèi)用
老師,您好,我想問(wèn)一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師好。公司簽了一份開(kāi)發(fā)軟件12W的合同,現(xiàn)在付6W,明年2月完成后付6W,請(qǐng)問(wèn)分錄是不是這樣做?謝謝。 第一:借:無(wú)形資產(chǎn) 10W 借:應(yīng)交稅費(fèi) 2W 貸:應(yīng)付賬款 12W 第二付款: 借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W 第三明年付款:借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W
老師,老師,我想問(wèn)一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對(duì)方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
老師,請(qǐng)教一下該分錄有沒(méi)有問(wèn)題,我總感覺(jué)應(yīng)付賬款發(fā)生額有問(wèn)題,重復(fù)了沒(méi)拿到發(fā)票時(shí),付預(yù)付款時(shí),生成兩筆憑證①借:預(yù)付賬款貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款核銷(xiāo)的時(shí)候又生成兩筆憑證:①借:費(fèi)用借:進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款②借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買(mǎi)的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
老師,您好!我們公司的法人,兼職做公司業(yè)務(wù)以外的投資,個(gè)人賬戶(hù)來(lái)往金額大,每月10萬(wàn)左右的流水,對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好!老板把車(chē)子賣(mài)給企業(yè),需要開(kāi)二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價(jià)格是100個(gè),賣(mài)給企業(yè)為90個(gè),需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣(mài)布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類(lèi)別。請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷(xiāo)是嗎